您好!你可以設(shè)置主營業(yè)務(wù)收入的二級科目來解決這個問題。 對的,后面這個分錄沒問題
請問一下,小規(guī)模納稅,工程公司是,主營業(yè)務(wù)有提供勞務(wù),設(shè)備租賃等。做工程時有出租機(jī)器設(shè)備的收入,也有提供勞務(wù)的收入,那在確認(rèn)收入時,是不是可以把這兩個收入都放在主營業(yè)務(wù)收入里,而不需要把設(shè)備租賃的收入放進(jìn)其他業(yè)務(wù)收入里?還有如果是分包一部分給其他單位做,開回來勞務(wù)費(fèi)的普通發(fā)票給我們,我們進(jìn)賬時是不是可以計入 借:工程施工—合同成本—勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款?
老師,我家主要做工程的設(shè)備租賃工作,現(xiàn)在我公司租賃一些工程的機(jī)械設(shè)備,租賃已經(jīng)付完,但是我們給干活的工程還沒有給我們結(jié)款,去年開始干的,預(yù)計今年不能給結(jié)款,不能確定收入,那我租賃設(shè)備的租賃應(yīng)該計入哪個科目,是主營業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用,還是其他的科目啊
老師,我們是小規(guī)模個人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下, 課程服務(wù)費(fèi)支出: 1.收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒有問題 2.如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金===》幫忙看下這樣做可以嗎? 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個一樣入賬嗎?
老師您好!我公司是小規(guī)模納稅人。有其他合作單位的項目從10月起掛靠在我司。但是10月-11月的收入在12月才報數(shù)據(jù)給我們,工資也是沒有計提??梢园?0月-11月的確認(rèn)收入放在12月掛賬作應(yīng)收賬款,員工10-11月的工資掛賬作應(yīng)付職工薪酬嗎?以下分錄是否正確呢:確認(rèn)收入時時:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 計提工資時 借:勞務(wù)成本 貸: 應(yīng)付職工薪酬。 老板私人墊付工資:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款
你好,老師,我們現(xiàn)在有個建筑勞務(wù)公司是這樣的:有一部分收入是項目部代發(fā)的人工工資,還有一部分收入是使用機(jī)械設(shè)備給的工程款,成本的話主要就是支付工人的工資,和購買機(jī)械設(shè)備用的耗材,這樣的公司要做賬的話應(yīng)該用什么樣的科目來核算收入和成本呢?還是用主營業(yè)務(wù)收入,和主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是用其他的什么科目,恰當(dāng)點(diǎn)呢?
老師,新公司辦理注冊登記時幾個股東的要找誰做法定代表人?可以不辦一般戶嗎?
貸:長期股權(quán)投資損益調(diào)整是啥意思?增加還是減少?
老師您好,我是小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬,我三月開的發(fā)票未收到錢,季度申報也報了,對方說要作廢發(fā)票我的帳應(yīng)該怎么處理稅也做了營業(yè)外收入
如何把sheet放到excel的上方,步驟
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
在工程施工期間的車輛路橋費(fèi),是不是也應(yīng)該計入工程施工里面,而不是計入管理費(fèi)用里?
你好!與工程有關(guān)的路橋費(fèi)是計入工程施工了。
老師,如果不涉及到合同結(jié)算這個科目的話,那是不是到了月底可以把工程施工科目下的數(shù)都結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去?
你好!是的。很多企業(yè)這樣做,這樣做簡單
好的,謝謝
你好!不用客氣的了。