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Q

老師 請問幾個問題 1.我們付給客戶貨款 但是對方還未給我們開發(fā)票過來 這個怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票,這怎么做分錄呢?

2020-12-09 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-09 11:33

1、對方實際貨物給你們了嗎 2‘你們的貨物移交給客戶了嗎

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快賬用戶6111 追問 2020-12-09 11:34

給了 交了

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齊紅老師 解答 2020-12-09 11:46

1、借:預付賬款? ?貸:銀行存款 然后,借:庫存商品? 貸:暫估應付款 2、借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅

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快賬用戶6111 追問 2020-12-09 11:53

老師 我這樣問吧 1.我們付給客戶的貨款 錢已經(jīng)付了 發(fā)票暫時還沒開過來 這個怎么做分錄

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快賬用戶6111 追問 2020-12-09 11:54

接著剛剛那個問題 后面收到他們家發(fā)票了 這分錄怎么做 考慮增值稅

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齊紅老師 解答 2020-12-09 11:54

你支付了購貨款,就計入預付賬款 收到了商品,商品要暫估入賬 借:預付賬款? ?貸:銀行存款 然后,借:庫存商品? 貸:暫估應付款

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快賬用戶6111 追問 2020-12-09 11:56

后面收到專用發(fā)票了呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-09 11:58

收到發(fā)票之后 借:庫存商品? 負數(shù)??貸:暫估應付款? 負數(shù) 借:庫存商品? 貸:應付賬款 借:應付賬款? 貸:預付賬款

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快賬用戶6111 追問 2020-12-09 12:17

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-09 12:38

好的,客氣,幫到你就好

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1、對方實際貨物給你們了嗎 2‘你們的貨物移交給客戶了嗎
2020-12-09
1 借原材料 貸應付賬款 2 借銀行存款 貸預收賬款
2020-12-09
您好,第一種,借:預付賬款 貸:銀行存款 第二種 借:銀行存款 貸:預收賬款
2020-12-09
你好,還沒有發(fā)票的貨,不能立馬確認收入的
2021-09-10
同學你好 你們開紅字發(fā)票客戶就不用開
2022-09-05
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