1、對方實際貨物給你們了嗎 2‘你們的貨物移交給客戶了嗎
老師,銷售返利怎么做會計分錄呢?客戶前幾個月已經(jīng)付款給我們,我們也開了銷售發(fā)票。然后現(xiàn)在客戶要我們返利還要我們開發(fā)票。那這個發(fā)票是那一方來開呢?
老師 請問幾個問題 1.我們付給客戶貨款 但是對方還未給我們開發(fā)票過來 這個怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票,這怎么做分錄呢?
老師 請問幾個問題 1.我們付給客戶貨款 ,錢已經(jīng)付了,但是對方還未給我們開發(fā)票過來 這個怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票,這怎么做分錄呢?
老師好,客戶用我們直播程序,收到的打賞,打到我們公司賬戶,但是我們還要返還給客戶,我們屬于替客戶代收的,請問我們把這個款打給客戶,客戶還用給我們開發(fā)票嗎,該怎么做賬呢
你好老師 客戶給我們退貨 客戶給我們開了藍字發(fā)票 這個分錄怎么做
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應收賬款和其他應付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
給了 交了
1、借:預付賬款? ?貸:銀行存款 然后,借:庫存商品? 貸:暫估應付款 2、借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅
老師 我這樣問吧 1.我們付給客戶的貨款 錢已經(jīng)付了 發(fā)票暫時還沒開過來 這個怎么做分錄
接著剛剛那個問題 后面收到他們家發(fā)票了 這分錄怎么做 考慮增值稅
你支付了購貨款,就計入預付賬款 收到了商品,商品要暫估入賬 借:預付賬款? ?貸:銀行存款 然后,借:庫存商品? 貸:暫估應付款
后面收到專用發(fā)票了呢?
收到發(fā)票之后 借:庫存商品? 負數(shù)??貸:暫估應付款? 負數(shù) 借:庫存商品? 貸:應付賬款 借:應付賬款? 貸:預付賬款
謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好