您這現(xiàn)金流量表最后一行的左邊不等于右邊吶
老師您好,我做的是工會(huì)的賬務(wù),然后有一個(gè)問(wèn)題要請(qǐng)教你。我做的試算平衡表里面的結(jié)余金額和收支決算表里面的結(jié)余金額對(duì)不上,試算平衡表里的金額少了一萬(wàn)多,然后我重新算了每一筆和試算平衡表,結(jié)果還是一樣,我不知道哪里出錯(cuò),麻煩老師可以指點(diǎn)一下。
我對(duì)報(bào)表的塡列不了解,每次一看報(bào)表頭就大,也不知道是對(duì)是錯(cuò) 麻煩老師指導(dǎo)下 你看看我的現(xiàn)金流量表,有什么問(wèn)題嗎?我用的是金蝶軟件 我就知道88316.17這個(gè)數(shù)跟銀行對(duì)賬單上的余額是一樣的
郭老師,其他老師請(qǐng)不要接手,麻煩解答一下,我自己做的財(cái)務(wù)報(bào)表兒和我那個(gè)在電子稅務(wù)局上申報(bào)的那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表兒,填寫(xiě)完了之后,填寫(xiě)完了之后數(shù)兒對(duì)不上。嗯,這怎么回事兒啊,是不是不對(duì)呀?財(cái)務(wù)報(bào)表是我我從財(cái)務(wù)軟件上導(dǎo)出來(lái)的,我從我那個(gè)財(cái)務(wù)軟件兒上導(dǎo)出來(lái)的那個(gè),比如說(shuō)是現(xiàn)金流量表兒和我就是和我在那個(gè)電子稅務(wù)局上填報(bào),填報(bào)之后這兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是。一樣的是吧。這是電子稅務(wù)局上的現(xiàn)金流量表季報(bào),這個(gè)是我從財(cái)務(wù)軟件上導(dǎo)出來(lái)的現(xiàn)金流量表季報(bào),這兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的吧?現(xiàn)在這兩個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)不上了,我每一欄兒的公式,不是我每一欄兒的數(shù)據(jù)我都核對(duì)過(guò)了,但是他到最后的這個(gè)期初現(xiàn)金余額和期末現(xiàn)金余額,怎么就這兩張報(bào)表兒就對(duì)不上呢。
老師,現(xiàn)金流量表各項(xiàng)數(shù)據(jù)有辦法驗(yàn)證嗎就是自查一下,我知道現(xiàn)金流量表跟資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系,期初余額和期末余額這個(gè)已經(jīng)核對(duì)好了,,就是不知道其他項(xiàng)還能自查嗎。比如取得投資收益收到的現(xiàn)金怎么跟科目余額表的投資收益相差很大這些都沒(méi)辦法核對(duì)嗎還是我做錯(cuò)了
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
小規(guī)模納稅人,沒(méi)有成立工會(huì),要不要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)
應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂勞務(wù)合同,公司沒(méi)給他們買社保,如果發(fā)生工傷是不是還是公司承擔(dān)
企業(yè)向區(qū)里紅十字會(huì)捐贈(zèng)支出屬于公益性質(zhì)的么,匯算清繳如何處理?
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫(xiě)
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個(gè)題算的時(shí)候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
發(fā)的工資和報(bào)的個(gè)稅時(shí)間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開(kāi)發(fā)票是個(gè)人開(kāi)的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對(duì)方繳個(gè)稅嗎?老師指導(dǎo)一下
我也不知道為什么不等 為什么本月跟本年累計(jì)都是一樣的數(shù)
10月份了,本月怎么會(huì)和本年累計(jì)數(shù)的一樣呢?
我3月份接的賬,三月份是這樣的到四月份就開(kāi)始一直這樣了 之前老會(huì)計(jì)是手工做賬,到我3月份接手時(shí)我開(kāi)始軟件做賬,那三月份的現(xiàn)金流量表是正確的嗎
您好,是不對(duì)的,謝謝!