同學(xué)你好 為啥是負數(shù)?存錢進去做成正數(shù)
請問老師,庫存現(xiàn)金和銀行存款都是負數(shù)我應(yīng)該怎么弄呢?
老師庫存現(xiàn)金出現(xiàn)負數(shù),但是也沒有從銀行存款取出,我該怎么辦
剛接手的賬庫存現(xiàn)金和銀行存款都是負數(shù)怎么調(diào)
財務(wù)快賬軟件首頁我看到資金往來中:應(yīng)收賬款和庫存現(xiàn)金都是負數(shù),這里的負數(shù)怎么理解?銀行存款和應(yīng)付賬款是正數(shù),請老師講解一下
現(xiàn)金流量表期末余額等于庫存現(xiàn)金+銀行存款嗎?我這最后是負數(shù)呢,不等于庫存現(xiàn)金和銀行存款
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
是銀行存款增加嗎老師
對,你可以做借款,借老板的,或者老板投資
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝
老師,庫存現(xiàn)金的還是負數(shù),而且還越來越大了,怎么調(diào)呢
從銀行取現(xiàn)出來哦