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2020-12-08 15:33
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-08 15:35

同學(xué)你好,甲公司應(yīng)繳納的印花稅=50*0.5‰*10000%2B40*3‰*10000%2B10*5‰*10000=420(元)

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同學(xué)你好,“生產(chǎn)成本”科目的余額=10%2B80%2B15%2B20-100=25,行政管理費(fèi)用屬于期間費(fèi)用,應(yīng)直接記入當(dāng)期損益,不記入“生產(chǎn)成本”。
2020-12-08
同學(xué)你好,甲公司應(yīng)繳納的印花稅=50*0.5‰*10000%2B40*3‰*10000%2B10*5‰*10000=420(元)
2020-12-08
同學(xué)你好,該題應(yīng)選D,記住即可。
2020-12-08
同學(xué)你好,該題應(yīng)選A。會(huì)計(jì)主體前提要求會(huì)計(jì)人員只能核算和監(jiān)督所在主體的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),以便將該主體的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)與該主體所有者及職工個(gè)人,以及其他單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)區(qū)別開來(lái)。
2020-12-08
同學(xué)你好,稅控設(shè)備維修費(fèi)可以減免稅控,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(減免稅款)。
2020-12-07
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