借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
請(qǐng)問老師,公司去年預(yù)付了一筆設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi),今年對(duì)方才開的發(fā)票,然后公司把剩余款項(xiàng)付了,去年預(yù)付的分錄怎么做比較好呢?
請(qǐng)問老師,公司去年預(yù)付了一筆設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi),今年對(duì)方才開的發(fā)票,然后公司把剩余款項(xiàng)付了,去年預(yù)付的分錄怎么做比較好呢?
老師去年我做了一筆借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款(這筆分錄是當(dāng)時(shí)預(yù)付的物業(yè)費(fèi)用當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票),今年10月份收到的去年這筆發(fā)票,那我現(xiàn)在再做筆什么分錄才對(duì),這個(gè)賬才平呢?麻煩告知,謝謝。
公司去年11月支付了一筆25萬元的設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)款項(xiàng),但是發(fā)票今年2月才拿到,費(fèi)用是需要確認(rèn)在去年的,去年支付款項(xiàng),先確認(rèn)費(fèi)用 到今年收到發(fā)票,整體分錄怎么做??
老師你好,去年和一家財(cái)務(wù)公司簽到了變更證件服務(wù)合同,由對(duì)方負(fù)責(zé)變更我公司的證件地址,服務(wù)費(fèi)為13000元,當(dāng)時(shí)支付了一部分約8000元服務(wù)費(fèi),當(dāng)時(shí)已做了分錄:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,沒有開票。今年9月份對(duì)方才完成證件變更,我公司支付了剩余的5000元服務(wù)費(fèi),對(duì)方出具了13000元的服務(wù)費(fèi)普票。請(qǐng)問:1、這張票能不能入去年的賬2、今年支付的5000元如何做賬
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
老師,對(duì)方不是我們的供應(yīng)商哦,只是給我們提供的設(shè)計(jì)服務(wù)。“預(yù)付賬款”不是用于支付給供應(yīng)商的貨款嗎?
提供服務(wù)的,也是可以計(jì)入預(yù)付賬款的