同學你好 借管理費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸其他應付款 這樣做,都掛在其他應付款
就是公司11月之前的賬是給代理公司做的,因為公司之前沒業(yè)務,所以代理公司都沒有賬做和負責空申報,然后法人從7月開始自己刷卡(公戶開了但是一直沒用)幫自己和掛靠的一個人,還有幾個建造師交社保,這些代理也不知道都沒入賬,所以11月之前的工資都不會發(fā),估計明年只會補這些建造師的工資,其他人都沒有工資,像這樣之前的賬該如何處理呢? 然后現(xiàn)在又讓我補繳老板2月到11月的社保,社??梢匝a但是也沒有工資補發(fā),如果稅局扣款社保了,我的賬又該怎么做呢?
老師,我有這么一個問題:我們公司承接了一個鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個勞務派遣公司,9月25日發(fā)包單位付款,付了80萬,拿錢的前提是:1.我們公司與所有務工人員簽定的勞動合同( 發(fā)包單位給的樣本)2.所有勞務人員的工資表,銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務公司哪能有80萬,為了拿回這80萬我們到處找人,做工資表,簽合同。錢是拿回來了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個方案:方案1.把這些勞務人員全當成勞務公司的人,然后讓他們出個代付款證明,付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務人員開發(fā)票。老師我的問題是:1.哪個方案處理從有利于企業(yè)應對稅務等部門檢查有利,還是兩個方案都不好,您有更好的建議。2.勞務派遣合同上是不是應該注明怎么結(jié)算,這樣的合同結(jié)算是定好每個人多少錢,還是規(guī)定好干完多少平米的活,每平米多少錢?
我方新公司籌建期,社保沒有開戶。 現(xiàn)在我方一個人,工程上的,未簽任何合同,老板讓我每月給做5000工資,但是不發(fā)。等完成工程一定任務后,才一起給,可能持續(xù)1年。 目前憑證情況:發(fā)的工資表是每月跟在憑證后面的,工資發(fā)現(xiàn)金。 我作為會計怎么辦?出納崗位怎么處理?
老師,一個建筑機械公司2022年11月份成立,截止到3月底,2022年12月份開了1張3300元的發(fā)票,2023年1月份開了一張5400元的發(fā)票,沒有其他的收入了?,F(xiàn)在客戶讓我?guī)退鲑~報稅。不太專業(yè),請問: ①能每月做工資嗎?如果每月做工資,到目前肯定是虧損的 ②目前沒有任何成本發(fā)票,在這種情況下,只做老板自己的工資成本可以嗎?有什么風險? ③4月份填報利潤表的時候,在沒有成本票的情況下,營業(yè)收入填5400元,營業(yè)成本0,(在工資4000元/月做賬的基礎(chǔ)上),管理費用填寫12000元,最后報表是虧損,這樣可以嗎? 糾結(jié)中……
老師好!之前我在房開公司上班,在2022年3月份開始我-直告知過老板要辭職,讓公司找人來對接工作,可老板一直說找不到人為理由。我在2023年1月份已經(jīng)在其他地方上班,在這期間老板也還打電話讓回到公司整理文件給其他人。可公司的轉(zhuǎn)賬回單及統(tǒng)計發(fā)放拆遷戶過渡費這些新來會計不接。從去年6月份我就沒去公司了,可票據(jù)到今年5月份才有人肯來接手。公司到現(xiàn)在欠我2年多的工資未發(fā)放,問老板結(jié)算工資,可老板說沒錢。而且也不想簽工資欠發(fā)證明。他l說等幾天變更法人后由新股東來簽,我說是交接去年的東西,怎么是新股東來簽,有這樣的說法嗎?老師清問一下現(xiàn)在怎么處理這工資未發(fā)的事?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應收賬款和其他應付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
1、發(fā)的工資表是每月跟在憑證后面的,這個表體現(xiàn)這個人的名字嗎?不體現(xiàn)更好是嗎? 2、假如全部工資金額7萬。他的5000,老師你的分錄后面的金額附上,幫我寫一下 3、掛了其他應付,沒月用不用就、申報個稅?
同學你好 1.不用體現(xiàn) 沒事 2.借管理費用7萬 貸應付職工薪酬7萬 借應付職工薪酬70000 貸其他應付款5000 貸銀行存款65000
1、上述問題3,因為沒發(fā)工資而是其他應付款,所以不用報個稅了、是吧? 2、我們發(fā)的是現(xiàn)金,分錄改成庫存現(xiàn)金吧?這樣可以做其他應付款嗎?
同學你好 1.是的 2.對的,可以的
老師, 1、連續(xù)6個月沒領(lǐng),這6個月我一直掛其他應付款? 2、第7個月領(lǐng)了,算個稅的那個公式里,入職月數(shù)填多少?
對的,一直掛其他應付款就行了 2.7就可以的
那頭 6個月的個稅怎么辦?零申報?
這個人工資表里不用體現(xiàn),零申報的話表里有,兩者必須不一致,沒關(guān)系嗎?
同學你好 匯算清繳多退少補,你做成工資就行了,要一致就是去稅局補申報
不是不體現(xiàn)嗎?你剛剛說的我不懂啥意思
你要是想體現(xiàn)一致就只能去稅局補申報,
老師,我的實際情況是工程大概得一年,這樣掛一年的其他應付款?
嗯,掛上就行了,三年以內(nèi)都沒事
老師,工資表里沒有,但是個稅給零申報上,一直持續(xù)1年時間。 1、兩個表不一致,稅務局會查嗎? 2、匯算清繳有什么問題嗎? 3、我們有1個股東是國有控股的單位,會不會我這樣失職行為?
同學你好 會查的, 2.匯算清繳沒事 3.這個沒事,這個就是往來款
稅務局會查怎么辦?
這個本來就是往來款,是正常的
工資表里沒有,但是個稅給零申報上,一直持續(xù)1年時間。 1、兩個表不一致,稅務局會查嗎?
你工資表里補上就行了