你好? ? 需要申報(bào)的。 你們是按季度來(lái)報(bào)的。? ? ?你們電子稅務(wù)局應(yīng)該可以申報(bào)的。? 有的地方系統(tǒng)是在自然人客戶(hù)端里面去報(bào) 個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的。 就得看你們地方系統(tǒng)哈??
個(gè)體戶(hù)開(kāi)票金額累計(jì)達(dá)到八萬(wàn),定期定額征收,每季度申報(bào)都是自動(dòng)申報(bào)的,那有費(fèi)用怎么申報(bào)呢,這樣申報(bào)不了成本費(fèi)用,經(jīng)營(yíng)所得不就高了,不就要交更多的個(gè)人所得稅,麻煩老師解釋下,不是很懂
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)稅種認(rèn)定有個(gè)人所得稅——經(jīng)營(yíng)所得,認(rèn)定有效期起2020-10-01,期限:季,稅率0.003,征收率0,自行申報(bào)。這個(gè)需要申報(bào)嗎?如果要申報(bào),在哪里申報(bào),要下載什么嗎?其他稅不超過(guò)季度30萬(wàn)是不是不用報(bào)
個(gè)體工商戶(hù)定期定額征收 1 如果連續(xù)3個(gè)月開(kāi)票超過(guò)或低于定額則需提請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)重新核定定額。 2 如果當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)額、所得額超核定定額20%比例,應(yīng)當(dāng)在法律規(guī)定的申報(bào)期限向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行申報(bào)并繳清稅款。其中增值稅月度不超15萬(wàn),季度不超45萬(wàn)可以免稅。 老師,我上面的理解對(duì)嗎?
稅務(wù)局規(guī)定個(gè)體戶(hù)的定期定額征收所謂自動(dòng)申報(bào)納稅具體什么意思,比如稅務(wù)核定該個(gè)體戶(hù)在一個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn)就不需要老板或員工動(dòng)手申報(bào)納稅,那這個(gè)自動(dòng)申報(bào)納稅是自動(dòng)從銀行上扣款嗎
老師,個(gè)體工商戶(hù)是小規(guī)模納稅人,1季度沒(méi)有開(kāi)票,是核定征收,計(jì)稅依據(jù)是87000元,開(kāi)票金額在87000元以?xún)?nèi)是不是免稅的,定期定額納稅申報(bào)表上是0申報(bào)對(duì)嗎,然后個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得還是要按實(shí)際開(kāi)票金額報(bào)嗎,不是免的?
公司前年申請(qǐng)下來(lái)的一筆貸款沒(méi)有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒(méi)調(diào)整過(guò),還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
公司注銷(xiāo)掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫(xiě)證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤(rùn)貸方錄入1000嗎?這樣對(duì)嗎
老師好,我的財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個(gè)科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費(fèi)和雇工人種地的勞務(wù)費(fèi),還有農(nóng)機(jī)的維修費(fèi)折舊費(fèi)燃油費(fèi)這些還可以通過(guò)哪個(gè)科目進(jìn)行核算???
給對(duì)方開(kāi)電子發(fā)票,如果購(gòu)買(mǎi)方的銀行賬號(hào)填寫(xiě)的不對(duì),但是開(kāi)出的發(fā)票是未顯示購(gòu)買(mǎi)方銀行賬號(hào)的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當(dāng)月有工資,忘記申報(bào)個(gè)稅了,后面幾個(gè)月一直有買(mǎi)了社保,就是相當(dāng)工資抵扣她工資,她得私下給回社保費(fèi),我們要怎么社保離職前沒(méi)有社保的那個(gè)個(gè)稅和后面的購(gòu)買(mǎi)幾個(gè)月社保呢
老師我之前把進(jìn)項(xiàng)稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷(xiāo) 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫(xiě)的對(duì)不?
請(qǐng)問(wèn)下員工3月份工資忘記申報(bào)申報(bào)個(gè)稅,但是又買(mǎi)社保,現(xiàn)在5月申報(bào)個(gè)稅是4月工資,我怎么補(bǔ)3月的申報(bào)呢?
老師好,如果利潤(rùn)彌補(bǔ)完虧損后還有300萬(wàn),這300萬(wàn)怎么繳納所得稅,按20%還是25%
老師,是只報(bào)個(gè)稅還是增值稅及附加稅都要報(bào)
自然人客戶(hù)端是下載什么,我的電子稅務(wù)局里應(yīng)該不能報(bào)
你好? ? ?增值稅附加稅? ? 個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅都需要申報(bào)的。? ? 你去? 當(dāng)?shù)囟悇?wù)局官網(wǎng)? 有一個(gè)下載專(zhuān)區(qū) -軟件下載IM - 有這個(gè)自然人客戶(hù)端的下載地址。 你下載后安裝到你電腦上面登錄就可以報(bào)的?
好的,老師,我試試看,謝謝老師,我還有個(gè)問(wèn)題,我自己注冊(cè)了一個(gè)公司,以前一直是代記賬公司給報(bào),我這個(gè)月想自己報(bào),我要先準(zhǔn)備什么,交接的時(shí)候都什么給我
你好? ?你們要接受外賬回來(lái)做了嗎?? ? 主要交接的是會(huì)計(jì)憑證,會(huì)計(jì)賬簿,會(huì)計(jì)報(bào)表和相關(guān)的電子數(shù)據(jù)密碼等沒(méi)有辦完的事項(xiàng) 比如具體的交接的每個(gè)月的稅務(wù)申報(bào)資料,就是報(bào)稅的增值稅申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)所得上申報(bào)的網(wǎng)址、賬號(hào)、密碼等。還有開(kāi)票軟件方面的信息等 還有就是每月的憑證、總賬、明細(xì)賬,以及其他相關(guān)的事項(xiàng),需要做交接清單,逐項(xiàng)進(jìn)行申報(bào)處理。做到賬賬相符,賬實(shí)相符,賬表相符等
感謝老師的耐心解答,下次怎么能找到老師,剛接觸,一定有很多不會(huì)的地方
?你可以自己提問(wèn)@我 或者是定向提問(wèn)? ? ?
好的,我上面發(fā)的圖是個(gè)體工商戶(hù),為什么也要季節(jié)一報(bào)呢
?你好是的。 季度申報(bào)的 。 是的?
那增值稅和附加稅在哪報(bào)
你好電子稅務(wù)局 -我要辦稅-申報(bào)繳納里面去 找到申報(bào)表來(lái)報(bào)? ?
以前都沒(méi)有報(bào)過(guò),不報(bào)會(huì)有什么影響嗎
?你好 逾期不報(bào) 會(huì)有罰款的 。而且還會(huì)影響你們納稅信用等級(jí)。 到時(shí)等級(jí)低了 可能查賬的風(fēng)險(xiǎn)的
沒(méi)找到增值稅,老師
你好 你點(diǎn)擊左邊 有一個(gè)延期或者逾期申報(bào)里面有表格沒(méi)有? ?
這個(gè)是法人的登錄申報(bào)就可以吧
你好 你辦稅人員你也得實(shí)名認(rèn)證的。 到時(shí)你實(shí)名認(rèn)證了? 有授權(quán) 也可以報(bào)的?
延期是暫無(wú)申報(bào)數(shù)據(jù),逾期是這樣的
你好? 你先不管 。 你是個(gè)體戶(hù)的話是季報(bào)。 應(yīng)該要 1月初才會(huì)有增值稅附加稅? ?個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的申報(bào)表的 。? ?