你好,你看一下你的增值稅申報表里面有沒有一個核定銷售額。
老師,您好,關(guān)于個體戶定期定額的問題咨詢下哈 1、開票額度低于核定的經(jīng)營額,收入是按開票數(shù)據(jù)申報,還是按0,亦或是按核定的經(jīng)營額呢 2、開票額度剛好是核定的經(jīng)營額,這種情況是按經(jīng)營額申報嗎,還是按0,這種剛剛好一致的,后幾個季度超額開發(fā)票的時候,這筆剛好的數(shù)據(jù)報經(jīng)營所得的時候是不是不用計算在內(nèi)的 3、每季度申報經(jīng)營所得稅時,收入是填寫累計數(shù)據(jù)嗎(比如10-12月,填寫1-9的收入總額,再填寫1-9預(yù)繳的經(jīng)營所得稅)
老師,個體工商戶是小規(guī)模納稅人,1季度沒有開票,是核定征收,計稅依據(jù)是87000元,開票金額在87000元以內(nèi)是不是免稅的,定期定額納稅申報表上是0申報對嗎
老師,個體工商戶是小規(guī)模納稅人,1季度沒有開票,是核定征收,計稅依據(jù)是87000元,開票金額在87000元以內(nèi)是不是免稅的,定期定額納稅申報表上是0申報對嗎,然后個人所得稅經(jīng)營所得還是要按實際開票金額報嗎,不是免的?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅按照定期定額納稅,核定銷售額是87000,但我只開了40000的票,增值稅是免的,但我不知道個稅里的經(jīng)營所得要不要按40000元報
個體戶是按定期定額繳納個人經(jīng)營所得的,但是季度開票金額超過定期定額的金額,是按定期定額的金額申報,還是按實際開票金額申報?應(yīng)稅項填寫申報金額是含稅,還是不含稅?
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費5000,需要分?jǐn)偟矫總€月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補(bǔ)加計抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進(jìn)行零售,請問可以讓對方開專票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計入資產(chǎn),辦公椅單價500元,可以直接計入管理費用不
有,核定銷售額是87000,但我只開了40000的票,增值稅是免的,但我不知道個稅里的經(jīng)營所得要不要按40000元報
你好,增值稅銷售額里面在第11欄填寫你實際開發(fā)票的,你實際的收入。
生產(chǎn)經(jīng)營所得,你看下稅務(wù)局那邊給你申報吧,還是你需要自己申報,你自己申報的話,你看一下你填寫實際銷售額,有些地方它是自動出來的,必須填寫87000