同學(xué)你好 還是需要紅沖的哦
老師好!上月收到的專用發(fā)票已認(rèn)證抵扣,,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)地址有錯別字,縣寫成了線,還要紅沖不
老師,我有一個這樣的問題,公司1月份收到的專票,嗯,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)地址有點問題,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,是不是3月份的時候還可以還給對方在系統(tǒng)里面開紅字信息就好了
老師好,收到專票地址錯了,但是我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣,是由我們填紅字信息表,,讓對方紅沖再重開,這種情況,對方開的紅字發(fā)票也要給后面兩聯(lián)給我們嗎?還是只給正確的發(fā)票給我們就行?
你好,老師,我們上個月收到供應(yīng)商開的發(fā)票,本月認(rèn)證抵扣報稅了,現(xiàn)在他們發(fā)現(xiàn)開錯了,要紅沖重新開,要求我們開具紅字發(fā)票信息表,開始我們開具的時候選購買方已抵扣開不了呢?是我們開錯地方了嗎?麻煩老師指點,謝謝!
老師你好,購方發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是銷售方發(fā)現(xiàn)開錯型號了,要紅沖發(fā)票,購方需要到稅局開具紅字信息表嗎?還是可要直接在稅控盤上操作?
老師,你好,仲裁案件公司需要付員工一個月工資。7月份之前律師微信代付了,我可以現(xiàn)金方式給律師嗎?8000元。那個員工個稅我也申報個稅了?,F(xiàn)金方式可以公戶出嗎
老師,麻煩問下,企業(yè)有送客戶禮品(現(xiàn)金 等) ,無票支出?,F(xiàn)在有個個體戶可以給我們開發(fā)票,開箱包類的,怎么做賬?
有個項目金額為73201500.97,老板收取對方5.5%的費用,進項稅額抵7%,老板讓我收取5.5%稅費羅列出來,怎么樣比較合理?
示例如下,資產(chǎn),會計口徑1000,稅法口徑500。負債,會計口徑,1000,稅法500。請說明,各自調(diào)增調(diào)減多少。
老師,這個環(huán)境保護稅是怎么計算的
建筑勞務(wù)公司,收到個人代開的50萬勞務(wù)票后,還必須為其申報個稅嗎
老師,去年做賬掛了應(yīng)收,未付款,今年發(fā)生退貨,已付款,請問要怎么寫分錄,可以把退貨部分重新做一筆再沖掉嗎
請解釋什么是會計調(diào)增,調(diào)減。如果會計口徑100,稅法口徑是200是調(diào)減還是調(diào)增。
我們有份進項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,但是因為上游企業(yè)走逃失聯(lián),稅務(wù)要求我們做進項稅額轉(zhuǎn)出。那我這筆要怎么調(diào)整
樸老師好,請問企業(yè)投標(biāo)提供的會計報表包括哪幾種???謝謝
紅沖后如何處理的
原分錄負數(shù)紅沖,然后重新開
收到負數(shù)發(fā)票,認(rèn)證嗎?不認(rèn)證的話,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)一起做到帳里面嗎?
不用認(rèn)證,直接做賬就行了