你好? ? 疫情期間的話 就是生活服務(wù)還有派送服務(wù) 以及公共交通運輸服務(wù)是免增值稅的。? ? 你說的5G設(shè)備購買這個免稅的政策目前還沒有看到相關(guān)的。??

資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
那5G技術(shù)研發(fā)算不算是免稅范圍?
你好? ? 研發(fā)技術(shù) 這個是有政策 符合要求可以免增值稅的
那如果我們購買這5G站設(shè)備對方是不是開13%稅? 然后我們,為我們甲方提供安裝又根據(jù)多少稅率呢?是否是9%?
你好 是的。對方是一般納稅人就是按13%開票給你們的 。? ? 你們安裝的話? 建筑安裝服務(wù)就是按9%的 是的
我們先購買5G設(shè)備回來,然后又將設(shè)備提供給甲方并且安裝。這產(chǎn)生了銷售和服務(wù)兩樣吧?不需要分開計稅?合并計稅?合并一般是從高的吧?
你好 是的。? 你們看合同怎么簽訂的? ?分別簽訂 你可以分別開票 。? ??
如果合并簽的合同呢?
你好 合并的話? 你們?nèi)绻謩e列了產(chǎn)品和安裝收費的話也可以分別開票的。??