免稅銷售即使取得專用發(fā)票,也無法抵扣進(jìn)項稅,需要當(dāng)月認(rèn)證抵扣后,做進(jìn)項稅,同時當(dāng)月做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理,最終達(dá)到?jīng)]有抵扣菲稅的效果
老師你好,請問一下:我們是餐飲行業(yè)一般納稅人,這次疫情可以享受免稅政策,在免稅期間取得的進(jìn)項發(fā)票不能抵扣,那么請問我是不是在平臺里選擇—-“發(fā)票不抵扣勾選”???然后這些發(fā)票直接全部計入成本費用就可以了,是嗎?老師?
你好,老師,我是餐飲行業(yè),現(xiàn)在疫情期間享受免稅,那我取得的進(jìn)項哪些可以放在以后抵扣,哪些是要做不抵扣的呢
老師好!我們是旅行社,現(xiàn)在疫情期間享受免稅政策,之前收到的住宿類專票都不做抵扣,直接轉(zhuǎn)出的,這個月開了一張增值稅專票,是航空公司返利的發(fā)票,我做營業(yè)外收入嗎?,還有能用進(jìn)項票抵扣嗎?稅局之前說最近免稅是不能用抵扣發(fā)票的,我這種情況能用來抵扣嗎?
老師,我們公司是做軟件開發(fā)行業(yè)的,現(xiàn)在缺進(jìn)項專票,老板讓我理可以抵扣的進(jìn)項專票清單給他去開具,您幫我看看整理的對不對,還缺哪些可以抵扣的我沒寫上嗎
老師你好,想咨詢下公司自有房產(chǎn)和車位出租,適用簡易計稅辦法,按5%開票,這種情況對應(yīng)的哪些進(jìn)項是不可以抵扣的?我們出租狀態(tài)下繳納的物業(yè)管理費取得的進(jìn)項可以抵扣嗎?尚未租出前產(chǎn)生的中介費和物業(yè)費取得的進(jìn)項可以抵扣嗎,謝謝啦
利潤表中管理費用下面的研究費用科目因為工作中賬務(wù)處理并沒有用到這個科目,所以利潤表中不會帶出來研究費用的金額,這個研究費用實際上是研發(fā)支出的金額,規(guī)范來說我做的利潤表沒有研究費用是合規(guī)的吧?如果高新部門要求利潤表中反應(yīng)出這個研究費用的金額,是不是可以手填進(jìn)去?稅務(wù)季度財報和年報都可以手填進(jìn)去嗎?
來料加工和進(jìn)料加工什么意思,國內(nèi)購買材料,公司自己加工后再賣到國外屬于什么
請問老師如果在初始端和終端之間穿插好幾個公司,初始端和終端的利潤是分散在這幾個公司之間的,四流也是一致的,這種銷售模式是否合理?大宗貿(mào)易的農(nóng)產(chǎn)品的銷售毛利您這邊有有標(biāo)準(zhǔn)嗎?另外如果增值稅稅負(fù)率到了萬分之3是否太低,一般農(nóng)產(chǎn)品大宗貿(mào)易考慮不考慮所得稅稅負(fù)率,所得稅稅負(fù)率是多少呢?
老師,公司生產(chǎn)生物質(zhì)顆粒的,取不來進(jìn)項票可以選擇簡易計稅嗎
老師,我在填匯算清繳時,選不了A107010、A107040這兩個表,這種情況怎么處理呢
老師,張三是一個公司的40%的股東,那么,張三對該公司承擔(dān)的責(zé)任和享受的權(quán)利,分別是什么
老師,不是公司的人,他幫公司交的燃油費,現(xiàn)在報銷,能直接打款給他嗎
老師您好,我之前以及科目沒分二級科目現(xiàn)在我想分二級科目,但是分了之前的科目都要變成新的科目了,我應(yīng)該怎么分
老師 您好~咨詢下,境內(nèi)居民個人,通過境外公司持股,投資海外項目,取得股息紅利和項目退出收益,一般按照什么比例交稅?會涉及哪些稅?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
那意思就是我在免稅期間取得的專用發(fā)票都不得抵扣嗎
在免稅期間取得的專用發(fā)票都不得抵扣元,你說的完全正確