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增值稅銷項稅 小于 增值稅進項 ,負申報,怎么算 三項附加稅?

2020-12-07 13:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-07 13:09

你好 你開的什么業(yè)務(wù)的發(fā)票

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快賬用戶6147 追問 2020-12-07 13:10

公司才注冊 沒有實際業(yè)務(wù)發(fā)生

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快賬用戶6147 追問 2020-12-07 13:10

只采購了很多進項

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齊紅老師 解答 2020-12-07 13:11

你好 附表三零申報的

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快賬用戶6147 追問 2020-12-07 13:11

之后銷項發(fā)票都賣車產(chǎn)生

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快賬用戶6147 追問 2020-12-07 13:11

老師 您是說 在增值稅申報表 附表三 零申報 三項附加稅 是吧?

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齊紅老師 解答 2020-12-07 13:13

你好 附表三0申報 不需要交增值稅附加稅也是0

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快賬用戶6147 追問 2020-12-07 13:45

好的 老師 謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-07 14:04

不用客氣的 工作愉快

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你好 你開的什么業(yè)務(wù)的發(fā)票
2020-12-07
你好是的,附加稅可以零申報。
2021-05-10
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2020-10-16
你好 增值稅不是0申報 需要按銷項進項填寫 附加稅0申報的
2021-03-10
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2022-09-06
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