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老師資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品300多萬其他應(yīng)付款200多萬,我應(yīng)該怎么辦呢?之前會計(jì)只報(bào)稅不做賬,沒有憑證

2025-08-21 22:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-21 22:51

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-08-21 22:56

您好,應(yīng)該馬上組織人員盤點(diǎn)倉庫里實(shí)際有多少庫存商品,把盤點(diǎn)結(jié)果和報(bào)表上300多萬對比,如果實(shí)際沒那么多就要查明原因并調(diào)整,同時聯(lián)系債權(quán)人逐筆核實(shí)其他應(yīng)付款200多萬的每一筆款項(xiàng),確認(rèn)是真的欠別人錢后再補(bǔ)做入庫單、出庫單、合同、銀行流水等憑證,然后根據(jù)實(shí)際庫存和真實(shí)負(fù)債重新做會計(jì)分錄比如借庫存商品貸應(yīng)付賬款、借其他應(yīng)付款貸銀行存款等把賬做清楚,最后從現(xiàn)在開始每筆業(yè)務(wù)都要拿到發(fā)票、合同和單據(jù)并按規(guī)矩記賬,避免以后再出現(xiàn)這種沒憑證的情況。

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快賬用戶7099 追問 2025-08-21 23:00

老師倉庫有這么的庫存

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齊紅老師 解答 2025-08-21 23:17

?您好,先自己或找人把倉庫里所有貨全清點(diǎn)一遍,按進(jìn)貨價算出實(shí)際庫存金額,如果跟報(bào)表上300多萬差不多就說明貨是真的,然后挨個聯(lián)系欠錢的債主(比如供應(yīng)商、股東等),讓他們提供借條、合同或轉(zhuǎn)賬記錄,核實(shí)這200多萬其他應(yīng)付款是不是真的欠人家的,都確認(rèn)清楚后,把進(jìn)貨的單子、合同、銀行打款記錄這些憑據(jù)找出來,按規(guī)矩補(bǔ)做入庫、欠款的會計(jì)憑證(比如借庫存商品貸應(yīng)付賬款),要是之前沒記過賬,現(xiàn)在就用財(cái)務(wù)軟件把這些實(shí)際數(shù)字(比如庫存300多萬、欠別人200多萬)錄入系統(tǒng)作為新的正確賬本,以后每筆買賣、借錢還款都要拿發(fā)票、合同和銀行回單,及時做憑證記賬,別再像以前那樣只報(bào)稅不記清楚賬,要是自己搞不明白,就找個專業(yè)會計(jì)或代理記賬公司幫你把現(xiàn)在這些數(shù)理順,以后按月正規(guī)做賬報(bào)稅

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你好,資產(chǎn)負(fù)債表里面的其他應(yīng)付款是那個月月底的總共其他應(yīng)付款。
2021-07-06
晚上好啊, 負(fù)300多萬不就是借方,是的。那華美公司給我們錢里,咋不沖 應(yīng)付賬款 -華美公司 啊
2023-04-30
你好,一千一萬都可以的,反正你也不需要支付。
2023-07-12
1.借庫存商品 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益 借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸管理費(fèi)用 2.你的分錄是正確的
2022-05-03
您好,掛應(yīng)付賬款是對的,得讓對方開發(fā)票,只有評估報(bào)告,我們在賬上攤銷了,也是不能稅前扣除的,稅務(wù)只認(rèn)發(fā)票 對方不開票,舉報(bào)他公司的稅務(wù)大廳
2024-06-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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