你好 你們支付的證明
工程給施工隊做,收取管理費,最終錢給對方,錢都是從公司給老板,老板給施工隊。因為是查賬征收,對方也沒有收據(jù)或者發(fā)票給我們。請問做賬如成本費用 貸 其他應付款 老板,需要什么單據(jù)作為附件嗎?
老師,下午好,我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票,我這邊可以公對公給對方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?對方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開建筑服務目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務往來,是他們在我們公司掛靠了一個小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板,但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對公賬戶上往來款是做應收應付嗎?但是這筆錢給出去就不會有下文了
8000元)共計12490元,老板支付過路費550,加油費800,借給他朋友王某600元,都是用收回款項付的,會計科目怎么做?2、如果他朋友款到時候直接還給公司,要怎么做賬?老師是新工地開工,我做的是:1、借:其他應付款(原來公司欠老板款沖減)14000貸:主營業(yè)務收入14000借:工程施工-運費12490貸:其他應付-老板4490庫存現(xiàn)金8000過路費:借:管理費用-過路費550-加油費800貸:其他應付款-老板1350,沒掛過應收應付,,如果要掛對方科目做什么?備注:往新工地運貨能做工程施工這個科目嗎?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè),我們承包了項目,完工后開票給甲方,收到款后,要支付給施工隊,開票給甲方都是暫估入賬的,借:主營業(yè)務成本 8 萬,貸:應付賬款暫估成本 8 萬,取不了發(fā)票,付款給施工隊的工程款是老板以借款的時候從公司取出來的錢,借:其他應收款 8 萬,貸:銀行存款 8 萬,施工隊沒有發(fā)票的,我想問的是,我這 2 筆款要怎么樣平賬?
老師,請問,我公司是做工程的小規(guī)模納稅人,我們承包了項目完成后,開票給甲方是:借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交銷項稅額,但是這個是沒有進項票的,所以我現(xiàn)在都是暫估入賬的,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款,現(xiàn)在我這個應付要怎么樣才能沖減掉,收到甲方的錢給施工隊了,付款是直接公司借款的形式轉(zhuǎn)到老板賬戶支付的,借:其他銀行收款,貸:銀行存款,那我其他銀行收款又要怎么樣沖減呢?
公戶支付給個人的勞務費,做賬時計入生產(chǎn)成本,到個人沒有給公司開票,這樣有問題嗎?或者有風險嗎?
跨區(qū)域項目外經(jīng)證注銷怎么操作?
小規(guī)模納稅人給別人開票,取得收入,分錄????
老師,請問A公司請律師的費用,做什么費用?還是做營業(yè)外支出?
個人代開發(fā)票,要付錢給他,他的收款銀行賬戶是不是需要跟代開發(fā)票名字一致
老師,小規(guī)模納稅人放棄享受優(yōu)惠是不是可以開具3%個點的發(fā)票 這個政策是享受到何時?從何時開始有這個優(yōu)惠的
個人銷售自己種的農(nóng)產(chǎn)品收入一萬多,需要繳納哪些稅,稅款分別是多少
我們一家公司的法人借款了公司500萬元,現(xiàn)在要換法人,這些借款要還回來嗎
少申報了工資,跟實際發(fā)放的差怎么做賬
老師,我們公司的經(jīng)營范圍是:餐飲服務;卷煙、雪茄煙、白酒、啤酒、紅酒的零售;茶藝、棋牌、健身服務(以上憑許可證經(jīng)營);會務接待;會議及展覽展示服務;文化藝術交流活動策劃;住宿服務(以上各項依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動),可以開餐飲費發(fā)票嗎
外包給別人做的
你們有支付的吧 支付的證明
只有老板付給施工隊頭的 支付憑證。
用這個做 匯算清繳調(diào)增
寫錯了,我們是核定征收
不影響 正常做賬就可以
問題是老板不認可附上支付憑證,這個不是就明顯的分包了嗎
上家不允許你們分包嗎
建筑法不認可呀
建筑工程可以在分包的
是包給施工隊,不是有資質(zhì)的單位。。。
打給個人的。如果可以的話,只要做一筆分錄分包款,對公打個人就可以了呀。
個人不需要有資質(zhì) 你可以分包給個人
如果怎么是這樣 他們單位本來就沒有資質(zhì) 你能直接轉(zhuǎn)給他們企業(yè) 這樣的話永遠沒法轉(zhuǎn)了
老師,請問那個文件說可以分包給個人的?
不用直接分包 從個人那里購買材料
那如果是這樣的話,對方開收據(jù)我們直接入賬,是不是就可以直接打錢給對方。不用通過老板 再付他錢?
是的, 可以這么做的