同學,你好 借:主營業(yè)務成本 8 萬,貸:應付賬款暫估成本 8 萬 借:其他應收款 8 萬,貸:銀行存款 8 萬 這個怎么平 借:其他應收款 8 萬 貸:應付賬款暫估成本 8 萬 主營業(yè)務成本,沒有發(fā)票,暫估的,之后匯算清繳,納稅調(diào)整

老師,你好,我公司是建筑施工企業(yè),我八月份做了一個暫估人工的分錄。 借:工程施工- A項目-人工費 20萬 工程施工B項目-人工費 15萬 貸:應付賬款- C公司 35萬 9月我收到發(fā)票沖暫估成本的時候我按照發(fā)票金額來沖。 應付賬款C公司貸方有一筆錢6萬元。到今天我才發(fā)現(xiàn)是我暫估的時候暫估成本多了。我現(xiàn)在應該怎么辦。怎么把這6萬元錢平掉呢。
老師,請問,我公司承接一項工程,甲方代付農(nóng)民工工資,這筆錢從我們的應收賬款中扣除,收到應收賬款時,我的分錄是這樣的,借:銀行存款100萬,其他應付款~農(nóng)民工工資20萬,貸:應收賬款120萬,這個20萬其他應付款一直掛在賬上,后面我可不可以開票進來把這20萬沖掉,借:工程施工~人工費20萬,貸:其他應付款20萬
老師,看你能不能看懂我的描述啊,我公司是建筑勞務公司,下方是個人的施工承包隊伍,我們代替下方給上方的項目方開票,款項從項目方打款到我方,扣除我方代替開票的相關(guān)費用后,打款給下方的施工隊伍,施工隊伍是沒有發(fā)票給我方的,現(xiàn)在我方的賬務處理是收入:借銀行存款 貸主營業(yè)務收入/銷項稅額,借主營業(yè)務成本 貸銀行存款,因為成本沒有發(fā)票,后期匯算清繳是不是所有成本這塊都必須調(diào)增
老師,剛從代賬那拿回的賬,轉(zhuǎn)賬給員工的款(無票)都入到其他應付款借方,每個季度結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本是 借 主營業(yè)務成本30萬,貸 應付賬款-暫估應付款30萬,一年下來暫估應付款有一百多萬了,我們公司哪有這么多成本發(fā)票
老師,我公司是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè),我們承包了項目,完工后開票給甲方,收到款后,要支付給施工隊,開票給甲方都是暫估入賬的,借:主營業(yè)務成本 8 萬,貸:應付賬款暫估成本 8 萬,取不了發(fā)票,付款給施工隊的工程款是老板以借款的時候從公司取出來的錢,借:其他應收款 8 萬,貸:銀行存款 8 萬,施工隊沒有發(fā)票的,我想問的是,我這 2 筆款要怎么樣平賬?
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
老師,你說的 這個怎么平 借:其他應收款 8 萬 貸:應付賬款暫估成本 8 萬,你做的這個分錄也不平啊
不好意思,平的分錄這么做 借:應付賬款暫估成本 8 萬 貸:其他應收款 8 萬
那納稅調(diào)整后的分錄又是怎么樣做呢?
不好意思,平的分錄這么做 借:應付賬款暫估成本 8 萬 貸:其他應收款 8 萬,這個分錄是什么時候做呢?
同學,你好 納稅調(diào)整后,看你是否要補繳納所得稅,因為不是只看一筆,是看全年的。如果要補交 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交所得稅 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
這個分錄是什么時候做呢? 一般是發(fā)生了就要做(就是你要平科目的時候),最好在年底前做
老師,我后面還有一筆是 7 月份開票的,但是現(xiàn)在還沒有收到錢,有可能要 1 月份收款,然后再付給施工隊的,這樣又要怎么樣處理呢?
同學,你好 就是你先銷售了,成本分錄還沒有做,是嗎? 你可以先暫估成本分錄,付款收款都之后再處理
是的,開票了,我就當時暫估了成本,只是款未收到,也還未付款給施工隊,這樣的話,我就不需要先納稅調(diào)整了吧,如果在次年的 5 月 31 好之前收款付款,是不是就要做納稅調(diào)整,如果是在之后的話,就再下一年做納稅調(diào)整嗎?
同學,你好 在次年的 5 月 31 日前沒有收到成本發(fā)票,就要納稅調(diào)整了
老師,我這個是絕對沒有發(fā)票的了,[破涕為笑],就是款不知道什么時候收,要收了款才能付出去,
同學,你好 納稅調(diào)整和收錢付錢沒關(guān)系的。主要是和發(fā)票有關(guān)系
那我這樣的話,我是可以先把暫估成本這個納稅調(diào)整,以后付款了再調(diào)其他應收款,那這樣又是怎么樣的分錄呢?
同學,你好 暫估成本的分錄, 借:主營業(yè)務成本 8 萬,貸:應付賬款暫估成本 8 萬 之后付款 借:其他應收款 8 萬,貸:銀行存款 8 萬 然后再調(diào) 借:應付賬款暫估成本 8 萬 貸:其他應收款 8 萬 分錄是一樣的
老師,如果我暫估的成本跟其他應收款不是同個年份要怎么樣做呢,有可能我今年開了一筆發(fā)票出去,要到明年才能收款和付款的
同學,你好 沒關(guān)系的,分錄一樣
那老師,你的意思是說,納稅調(diào)整都只是調(diào)整暫估成本那部分嗎?反正我今年開了票,沒有發(fā)票收入,所以就直接調(diào)就可以了,是嗎?
納稅調(diào)整都只是調(diào)整暫估成本那部分嗎 是的 沒有成本發(fā)票,可以直接調(diào)
那老師,不是說要平應付賬款跟其他應收款,不是要一對一來平嗎?
同學,你好 是一一對應呀。 你是覺得哪里有問題?