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生產(chǎn)型企業(yè),進(jìn)項(xiàng)票有運(yùn)輸票和倉(cāng)儲(chǔ)管理票,填報(bào)增值稅申報(bào)表必須填報(bào)附表3嗎?

2020-12-07 12:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-07 12:49

同學(xué)你好,這個(gè)不需要填附表三,填附表二;

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快賬用戶8256 追問 2020-12-07 12:50

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-07 12:52

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;

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同學(xué)你好,這個(gè)不需要填附表三,填附表二;
2020-12-07
按照減免得稅來申報(bào)填寫減免稅明細(xì)表就可以了,進(jìn)項(xiàng)要填寫在出口那欄
2020-08-14
您好,是的,增值稅收入和所得稅收入要一致,稅務(wù)是按年度進(jìn)行比對(duì)的,不一樣的金額會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的 2.增值稅不是涉及到進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)專票的勾選合抵扣,是的。 3.財(cái)務(wù)報(bào)表只是涉及到企業(yè)所得稅,是的
2024-01-04
同學(xué), 可以先認(rèn)證留抵。 等出口的時(shí)候再申報(bào)退稅。
2021-09-17
你好你是差額交稅的嗎
2023-10-08
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