沒有發(fā)票不能稅前抵扣
一筆費(fèi)用,現(xiàn)金已經(jīng)支付了,沒有發(fā)票,但是這個(gè)有的得把這次費(fèi)用做進(jìn)去,要不就得交企業(yè)所得稅,該怎么操作
老師,請問一下,企業(yè)所得稅年度匯算時(shí),只要取得 了發(fā)票就可以不用納稅調(diào)整。我現(xiàn)在有幾筆費(fèi)用屬于2020年支出,已經(jīng)入了費(fèi)用,現(xiàn)在2021年取得了發(fā)票,應(yīng)該怎么入賬?是附在原裝訂憑證后面還是怎么操作
去年的一張進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證了,但是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票和企業(yè)主營業(yè)務(wù)無關(guān),是咨詢費(fèi),當(dāng)時(shí)記了管理費(fèi)用直接用銀行付款,沒有做應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額這一筆分錄,想問一下現(xiàn)在應(yīng)該怎么把這筆進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)去
老師,這個(gè)季度有利潤,但暫不想交企業(yè)所得稅,有幾筆費(fèi)用老板己支付,但發(fā)票未開,我想計(jì)提,這種要怎么做賬?
老師您好,請問賬上有暫估費(fèi)用,但是現(xiàn)在沒有發(fā)票了,如果把這筆費(fèi)用沖掉,交所得稅的話,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
老師,這道題允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,括號(hào)里(30?10%+0.45),不明白。 農(nóng)產(chǎn)品屬于免稅增值稅,為啥求進(jìn)項(xiàng)稅時(shí),有的稅率是9%,有的是10%?
請問老師,工傷養(yǎng)老失業(yè)保險(xiǎn)可以不通過應(yīng)付職工薪酬計(jì)提,直接借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎?
老師,有的員工離職了,工資給做了,但是他沒有領(lǐng)取。一直在應(yīng)付職工薪酬里,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
老師,麻煩請教下,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)按照應(yīng)發(fā)工資計(jì)算申報(bào)還是哪個(gè)計(jì)稅依據(jù),因?yàn)橐郧吧陥?bào)表和應(yīng)發(fā)工資數(shù)對不起上
老師,月底出納之前用公戶轉(zhuǎn)了一批給學(xué)員,400.500-1500都有,發(fā)那學(xué)員我們需要幫他申報(bào)個(gè)稅嗎?如果400-500零星的那是零星開支。幾十個(gè)人我可以寫下學(xué)員身份證,當(dāng)憑證嗎
老師你好,公司有一個(gè)建筑項(xiàng)目3000多萬,其中設(shè)備款有2000多萬,設(shè)備款什么科目呢
2024年12月辦理了外經(jīng)證 合同金額是2萬9千多 預(yù)繳稅款0 當(dāng)時(shí)企業(yè)也申報(bào)了增值稅 填寫的未開票收入 請問 我現(xiàn)在要注銷 我需要先去異地申報(bào)這2萬9千多塊嗎?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的區(qū)別是啥?
老板要把員工工資拆分成基本工資,崗位津貼,績效,出勤工資,全勤獎(jiǎng),餐補(bǔ),住宿補(bǔ)貼,交通補(bǔ)貼,怎么拆分合適?交社保是按照基本工資交社保,還是總工資交社保
新成立的企業(yè),會(huì)計(jì)制度信息,會(huì)計(jì)核算方法,成本核算方法,一般選擇什么成本方法?
做了帳 也得調(diào)出來
我該怎么做
找點(diǎn)別的費(fèi)用發(fā)票抵上吧
不過所得稅也不能一點(diǎn)也不交
現(xiàn)在是沒有發(fā)票,1月.2月份給開票
也可以,匯算清繳之前開過來也行
你現(xiàn)在付了款,可以備注大約什么時(shí)候開發(fā)票,該下什么科目下什么科目