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請(qǐng)問老師,制造業(yè)企業(yè)購買網(wǎng)線和交換機(jī)費(fèi)用合計(jì)23萬金額,應(yīng)該列入什么會(huì)計(jì)科目?謝謝

2020-12-06 18:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-06 18:23

你好 可以做固定資產(chǎn)的

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快賬用戶7133 追問 2020-12-06 18:25

直接做一個(gè)固定資產(chǎn)就可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-06 18:31

你好需要其他的嗎 安裝的小零件

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齊紅老師 解答 2020-12-06 18:31

還有人工費(fèi) 沒有的話直接做固定資產(chǎn)

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快賬用戶7133 追問 2020-12-06 18:31

有網(wǎng)線跟交換機(jī)

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快賬用戶7133 追問 2020-12-06 18:32

專票還沒收到

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齊紅老師 解答 2020-12-06 19:19

借在建工程貸銀行存款 收到發(fā)票再做固定資產(chǎn)吧

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你好 可以做固定資產(chǎn)的
2020-12-06
你好 增值稅可以看下這個(gè)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知 http://www.gov.cn/xinwen/2016-12/14/content_5147927.htm (六)月末轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅的賬務(wù)處理。   月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目;對(duì)于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。  ?。ㄆ撸┙患{增值稅的賬務(wù)處理。   1.交納當(dāng)月應(yīng)交增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)交納當(dāng)月應(yīng)交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目),貸記“銀行存款”科目。   2.交納以前期間未交增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)交納以前期間未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。   3.預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí),借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)等在預(yù)繳增值稅后,應(yīng)直至納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)方可從“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。   4.減免增值稅的賬務(wù)處理。對(duì)于當(dāng)期直接減免的增值稅,借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記損益類相關(guān)科目。
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