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1.請(qǐng)根據(jù)公司發(fā)生的以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄 6) 將資本公積50000元轉(zhuǎn)化為實(shí)收資本。 7) 根據(jù)購銷合同開出面值50000元的轉(zhuǎn)賬支票一張,向本市大華公司預(yù)付購買C材料貨款。 8) 收到大華公司發(fā)來的C材料250千克,單價(jià)200元,計(jì)50000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8500元。沖銷前預(yù)付賬款50000元外,差額8500元開出轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付。9) 向本市新聯(lián)公司銷售A產(chǎn)品,商品價(jià)款70000,增值稅11900,貨已發(fā)出,款項(xiàng)通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。10)前述大華公司的C材料驗(yàn)收入庫11) 結(jié)算本月應(yīng)付職工工資,其中:生產(chǎn)工人工資8 000元,車間管理人員工資1 000元,廠部管理人員工資1 500元。12) 職工王某出差預(yù)借差旅費(fèi)1 000元,以現(xiàn)金支付。13) 攤銷應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的報(bào)刊費(fèi)200元。14) 購入甲材料200公斤,單價(jià)15元/公斤。運(yùn)費(fèi)100元,已付。貨到入庫,貨款未付。15) 管理部門領(lǐng)用乙材料50公斤,共計(jì)530元。16) 車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料200公斤,共3150元。17) 以銀行存款支付生產(chǎn)車間水電費(fèi)2 000元。18) 從銀行提取現(xiàn)金9 800元以備發(fā)工資

2020-12-06 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-06 18:39

借,資本公積? 5萬 貸,實(shí)收資本? 5萬 借,預(yù)付賬款? ?5萬 貸,銀行存款? 5萬 借,原材料? 5萬 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅? 0.85萬 貸,預(yù)付賬款? 5萬 銀行存款? 0.85萬 借,銀行存款? 81900 貸,主營業(yè)務(wù)收入? 70000 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅? 11900 借,你這8里面不 是已經(jīng)收到材料了? 借,生產(chǎn)成本? ?8000 制造費(fèi)用? ?1000 管理費(fèi)用? 1500 貸,應(yīng)付職工薪酬? ?9500 借,原材料? 2000*15%2B100 貸,應(yīng)付賬款? 總金額? 借,管理費(fèi)用? 530 貸,原材料? ?530 借,生產(chǎn)成本? ?3150 貸,原材料? ?3150 借,制造費(fèi)用? 2000 貸,銀行存款? 5000 借,庫存現(xiàn)金9800 貸,銀行存款? 9800

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