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1.請根據(jù)公司發(fā)生的以下經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄 6) 將資本公積50000元轉化為實收資本。 7) 根據(jù)購銷合同開出面值50000元的轉賬支票一張,向本市大華公司預付購買C材料貨款。 8) 收到大華公司發(fā)來的C材料250千克,單價200元,計50000元,增值稅進項稅額8500元。沖銷前預付賬款50000元外,差額8500元開出轉賬支票補付。9) 向本市新聯(lián)公司銷售A產(chǎn)品,商品價款70000,增值稅11900,貨已發(fā)出,款項通過銀行轉賬收訖。10)前述大華公司的C材料驗收入庫11) 結算本月應付職工工資,其中:生產(chǎn)工人工資8 000元,車間管理人員工資1 000元,廠部管理人員工資1 500元。12) 職工王某出差預借差旅費1 000元,以現(xiàn)金支付。13) 攤銷應由本月負擔的報刊費200元。14) 購入甲材料200公斤,單價15元/公斤。運費100元,已付。貨到入庫,貨款未付。15) 管理部門領用乙材料50公斤,共計530元。16) 車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領用甲材料200公斤,共3150元。17) 以銀行存款支付生產(chǎn)車間水電費2 000元。18) 從銀行提取現(xiàn)金9 800元以備發(fā)工資

2020-12-06 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-06 18:39

借,資本公積? 5萬 貸,實收資本? 5萬 借,預付賬款? ?5萬 貸,銀行存款? 5萬 借,原材料? 5萬 應交稅費 增值稅? 0.85萬 貸,預付賬款? 5萬 銀行存款? 0.85萬 借,銀行存款? 81900 貸,主營業(yè)務收入? 70000 應交稅費 增值稅? 11900 借,你這8里面不 是已經(jīng)收到材料了? 借,生產(chǎn)成本? ?8000 制造費用? ?1000 管理費用? 1500 貸,應付職工薪酬? ?9500 借,原材料? 2000*15%2B100 貸,應付賬款? 總金額? 借,管理費用? 530 貸,原材料? ?530 借,生產(chǎn)成本? ?3150 貸,原材料? ?3150 借,制造費用? 2000 貸,銀行存款? 5000 借,庫存現(xiàn)金9800 貸,銀行存款? 9800

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借,資本公積? 5萬 貸,實收資本? 5萬 借,預付賬款? ?5萬 貸,銀行存款? 5萬 借,原材料? 5萬 應交稅費 增值稅? 0.85萬 貸,預付賬款? 5萬 銀行存款? 0.85萬 借,銀行存款? 81900 貸,主營業(yè)務收入? 70000 應交稅費 增值稅? 11900 借,你這8里面不 是已經(jīng)收到材料了? 借,生產(chǎn)成本? ?8000 制造費用? ?1000 管理費用? 1500 貸,應付職工薪酬? ?9500 借,原材料? 2000*15%2B100 貸,應付賬款? 總金額? 借,管理費用? 530 貸,原材料? ?530 借,生產(chǎn)成本? ?3150 貸,原材料? ?3150 借,制造費用? 2000 貸,銀行存款? 5000 借,庫存現(xiàn)金9800 貸,銀行存款? 9800
2020-12-06
你好,同學。正在為你解答。
2020-12-07
你好,需要計算做好了發(fā)給你
2020-12-09
你好,8) 收到大華公司發(fā)來的C材料250千克,單價200元,計50000元,增值稅進項稅額8500元。 沖銷前預付賬款50000元外,差額8500元開出轉賬支票補付。 會計分錄為 借原材料50000 應交稅費--應交增值稅(進項稅額)8500 貸預付賬款58500
2020-12-07
你好,請把題目完整發(fā)一下看看
2021-01-07
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