借,資本公積? 5萬 貸,實收資本? 5萬 借,預(yù)付賬款? ?5萬 貸,銀行存款? 5萬 借,原材料? 5萬 應(yīng)交稅費 增值稅? 0.85萬 貸,預(yù)付賬款? 5萬 銀行存款? 0.85萬 借,銀行存款? 81900 貸,主營業(yè)務(wù)收入? 70000 應(yīng)交稅費 增值稅? 11900 借,你這8里面不 是已經(jīng)收到材料了? 借,生產(chǎn)成本? ?8000 制造費用? ?1000 管理費用? 1500 貸,應(yīng)付職工薪酬? ?9500 借,原材料? 2000*15%2B100 貸,應(yīng)付賬款? 總金額? 借,管理費用? 530 貸,原材料? ?530 借,生產(chǎn)成本? ?3150 貸,原材料? ?3150 借,制造費用? 2000 貸,銀行存款? 5000 借,庫存現(xiàn)金9800 貸,銀行存款? 9800
1.大地公司欲購買本企業(yè)價值30000的商品,收到B公司支付的50%的訂貨款 2.購買需安裝設(shè)備一臺,設(shè)備價值18萬元,安裝費1萬元,以上款項以銀行存款支付,設(shè)備正在安裝中。 3.將資本公積50000元轉(zhuǎn)化為實收資本。 4.根據(jù)購銷合同開出面值50000元的轉(zhuǎn)賬支票一張,向本市大華公司預(yù)付購買C材料貨款。 5.收到大華公司發(fā)來的C材料250千克,單價200元,計50000元,增值稅進項稅額8500元。沖銷前預(yù)付賬款50000元外,差額8500元開出轉(zhuǎn)賬支票補付。 6.向本市新聯(lián)公司銷售A產(chǎn)品,商品價款70000,增值稅11900,貨已發(fā)出,款項通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。 7.大華公司的C材料驗收入庫
1.請根據(jù)公司發(fā)生的以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄 6) 將資本公積50000元轉(zhuǎn)化為實收資本。 7) 根據(jù)購銷合同開出面值50000元的轉(zhuǎn)賬支票一張,向本市大華公司預(yù)付購買C材料貨款。 8) 收到大華公司發(fā)來的C材料250千克,單價200元,計50000元,增值稅進項稅額8500元。沖銷前預(yù)付賬款50000元外,差額8500元開出轉(zhuǎn)賬支票補付。9) 向本市新聯(lián)公司銷售A產(chǎn)品,商品價款70000,增值稅11900,貨已發(fā)出,款項通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。10)前述大華公司的C材料驗收入庫11) 結(jié)算本月應(yīng)付職工工資,其中:生產(chǎn)工人工資8 000元,車間管理人員工資1 000元,廠部管理人員工資1 500元。12) 職工王某出差預(yù)借差旅費1 000元,以現(xiàn)金支付。13) 攤銷應(yīng)由本月負擔的報刊費200元。14) 購入甲材料200公斤,單價15元/公斤。運費100元,已付。貨到入庫,貨款未付。15) 管理部門領(lǐng)用乙材料50公斤,共計530元。16) 車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料200公斤,共3150元。17) 以銀行存款支付生產(chǎn)車間水電費2 000元。18) 從銀行提取現(xiàn)金9 800元以備發(fā)工資
根據(jù)公司發(fā)生的以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄 1) 攤銷應(yīng)由本月負擔的報刊費200元。 2) 購入甲材料200公斤,單價15元/公斤。運費100元,已付。貨到入庫,貨款未付。 3) 管理部門領(lǐng)用乙材料50公斤,共計530元。 4) 車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料200公斤,共3150元。 5) 以銀行存款支付生產(chǎn)車間水電費2 000元。 6) 從銀行提取現(xiàn)金9 800元,以備發(fā)工資。 7) 結(jié)轉(zhuǎn)本月產(chǎn)品銷售收入70 000元,營業(yè)外收入5 000元。 8) 結(jié)轉(zhuǎn)本月產(chǎn)品銷售成本50 000元,財務(wù)費用600元,管理費用4 000元,產(chǎn)品銷售費用3 000元,營業(yè)外支出3 000元。
1.請根據(jù)公司發(fā)生的以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄(每小題5分) 1)購買需安裝設(shè)備一臺,設(shè)備價值18萬元,安裝費1萬元,以上款項以銀行存款支付,設(shè)備正在安裝中。 2)接受興化公司投資50萬元,存入銀行。 3) 大地公司欲購買本企業(yè)價值30000的商品,收到B公司支付的50%的訂貨款。 4) 收回客戶前欠貨款2萬元,存入銀行。 5) 計提本月管理部門使用的固定資產(chǎn)折舊1 000元。 6) 將資本公積50000元轉(zhuǎn)化為實收資本。 7) 根據(jù)購銷合同開出面值50000元的轉(zhuǎn)賬支票一張,向本市大華公司預(yù)付購買C材料貨款。 8) 收到大華公司發(fā)來的C材料250千克,單價200元,計50000元,增值稅進項稅額8500元。沖銷前預(yù)付賬款50000元外,差額8500元開出轉(zhuǎn)賬支票補付。 9) 向本市新聯(lián)公司銷售A產(chǎn)品,商品價款70000,增值稅11900,貨已發(fā)出,款項通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。 10)前述大華公司的C材料驗收入庫 11) 結(jié)算本月應(yīng)付職工工資,其中:生產(chǎn)工人工資8 000元,車間管理人員工資1 000元,廠部管理人員工資1 500元。請幫忙解答下
東風工廠2019年11月發(fā)生如下1.從銀行提取現(xiàn)金20 000元,備發(fā)工資。2.收到宏大公司投資全新設(shè)備兩臺,價值70 000元,專利技術(shù)一項,價值50 000元。3用銀行短期借款150 000元,償還欠華泰工廠貨款。4以現(xiàn)金1 000元支付采購部張三,作為暫借差旅費。5.向華泰購買甲材料400公斤,單價為6.5元/公斤;乙材料600公斤,單價為3.4元/公斤,應(yīng)交增值稅進項稅額為5 100元,材料未入庫,款項尚未支付。6.用銀行存款支付購入的甲、乙材料運雜費500元(共同的運雜費按材料的重量比例進行分配)。7.購入的甲、乙材料均已到達并入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。8.張三出差回來報銷差旅費1 200元,不足部分以現(xiàn)金支付。9.向希望工程捐款4 000元,用銀行存款支付。10.生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料10 000元,B材料5 000元 ;生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用A材料15 000元,B材料14 000元;生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料1 000元,行政部門領(lǐng)用C材料8 000元。11.用銀行存款200元購買行政
老師,我的軟件忘記密碼怎么辦,是Ⅴ9版的,2012年買的
老師好,留抵抵欠完成后,次月申報表怎么填
老師,我公司是一般納稅人,名下有5輛車,現(xiàn)在想把期中的2輛車賣出去,一輛賣給法人,一輛賣給法人的老婆,可以不,這輛車是23年購買的,已進項抵扣,現(xiàn)在開票怎么開
廠房裝修費10萬,開普票9個點但是要自己承擔,怎么計算這個票我拿了虧不虧呢
老師,印花稅是每月我們自己申報上去的,還是稅務(wù)局根據(jù)發(fā)票的發(fā)生提醒我們申報?
老師,在實操中,手工賬的話,明細賬本和總分類賬每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額寫上后,每筆都需要寫余額嗎?
火車票加稅合計怎么求?例如900元火車票
老師,掛預(yù)付賬款的時候,因為是復(fù)制之前的憑證做的,預(yù)付科目掛賬的時候日期沒改是去年的,這樣的憑證還需要改日期嗎
您好,老師,我是建筑公司,這個月把預(yù)交增值稅,抵扣完還有一部分沒法抵扣要交ne,這個2025.03怎么做分錄呢,我做借,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅那不是未交增值稅那里又有余額了
公司有退休員工上班,退休員工工資會合并計算個稅嗎