借,資本公積? 5萬 貸,實收資本? 5萬 借,預付賬款? ?5萬 貸,銀行存款? 5萬 借,原材料? 5萬 應交稅費 增值稅? 0.85萬 貸,預付賬款? 5萬 銀行存款? 0.85萬 借,銀行存款? 81900 貸,主營業(yè)務收入? 70000 應交稅費 增值稅? 11900 借,你這8里面不 是已經(jīng)收到材料了? 借,生產(chǎn)成本? ?8000 制造費用? ?1000 管理費用? 1500 貸,應付職工薪酬? ?9500 借,原材料? 2000*15%2B100 貸,應付賬款? 總金額? 借,管理費用? 530 貸,原材料? ?530 借,生產(chǎn)成本? ?3150 貸,原材料? ?3150 借,制造費用? 2000 貸,銀行存款? 5000 借,庫存現(xiàn)金9800 貸,銀行存款? 9800
1.大地公司欲購買本企業(yè)價值30000的商品,收到B公司支付的50%的訂貨款 2.購買需安裝設備一臺,設備價值18萬元,安裝費1萬元,以上款項以銀行存款支付,設備正在安裝中。 3.將資本公積50000元轉化為實收資本。 4.根據(jù)購銷合同開出面值50000元的轉賬支票一張,向本市大華公司預付購買C材料貨款。 5.收到大華公司發(fā)來的C材料250千克,單價200元,計50000元,增值稅進項稅額8500元。沖銷前預付賬款50000元外,差額8500元開出轉賬支票補付。 6.向本市新聯(lián)公司銷售A產(chǎn)品,商品價款70000,增值稅11900,貨已發(fā)出,款項通過銀行轉賬收訖。 7.大華公司的C材料驗收入庫
1.請根據(jù)公司發(fā)生的以下經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄 6) 將資本公積50000元轉化為實收資本。 7) 根據(jù)購銷合同開出面值50000元的轉賬支票一張,向本市大華公司預付購買C材料貨款。 8) 收到大華公司發(fā)來的C材料250千克,單價200元,計50000元,增值稅進項稅額8500元。沖銷前預付賬款50000元外,差額8500元開出轉賬支票補付。9) 向本市新聯(lián)公司銷售A產(chǎn)品,商品價款70000,增值稅11900,貨已發(fā)出,款項通過銀行轉賬收訖。10)前述大華公司的C材料驗收入庫11) 結算本月應付職工工資,其中:生產(chǎn)工人工資8 000元,車間管理人員工資1 000元,廠部管理人員工資1 500元。12) 職工王某出差預借差旅費1 000元,以現(xiàn)金支付。13) 攤銷應由本月負擔的報刊費200元。14) 購入甲材料200公斤,單價15元/公斤。運費100元,已付。貨到入庫,貨款未付。15) 管理部門領用乙材料50公斤,共計530元。16) 車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領用甲材料200公斤,共3150元。17) 以銀行存款支付生產(chǎn)車間水電費2 000元。18) 從銀行提取現(xiàn)金9 800元以備發(fā)工資
根據(jù)公司發(fā)生的以下經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄 1) 攤銷應由本月負擔的報刊費200元。 2) 購入甲材料200公斤,單價15元/公斤。運費100元,已付。貨到入庫,貨款未付。 3) 管理部門領用乙材料50公斤,共計530元。 4) 車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領用甲材料200公斤,共3150元。 5) 以銀行存款支付生產(chǎn)車間水電費2 000元。 6) 從銀行提取現(xiàn)金9 800元,以備發(fā)工資。 7) 結轉本月產(chǎn)品銷售收入70 000元,營業(yè)外收入5 000元。 8) 結轉本月產(chǎn)品銷售成本50 000元,財務費用600元,管理費用4 000元,產(chǎn)品銷售費用3 000元,營業(yè)外支出3 000元。
1.請根據(jù)公司發(fā)生的以下經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄(每小題5分) 1)購買需安裝設備一臺,設備價值18萬元,安裝費1萬元,以上款項以銀行存款支付,設備正在安裝中。 2)接受興化公司投資50萬元,存入銀行。 3) 大地公司欲購買本企業(yè)價值30000的商品,收到B公司支付的50%的訂貨款。 4) 收回客戶前欠貨款2萬元,存入銀行。 5) 計提本月管理部門使用的固定資產(chǎn)折舊1 000元。 6) 將資本公積50000元轉化為實收資本。 7) 根據(jù)購銷合同開出面值50000元的轉賬支票一張,向本市大華公司預付購買C材料貨款。 8) 收到大華公司發(fā)來的C材料250千克,單價200元,計50000元,增值稅進項稅額8500元。沖銷前預付賬款50000元外,差額8500元開出轉賬支票補付。 9) 向本市新聯(lián)公司銷售A產(chǎn)品,商品價款70000,增值稅11900,貨已發(fā)出,款項通過銀行轉賬收訖。 10)前述大華公司的C材料驗收入庫 11) 結算本月應付職工工資,其中:生產(chǎn)工人工資8 000元,車間管理人員工資1 000元,廠部管理人員工資1 500元。請幫忙解答下
東風工廠2019年11月發(fā)生如下1.從銀行提取現(xiàn)金20 000元,備發(fā)工資。2.收到宏大公司投資全新設備兩臺,價值70 000元,專利技術一項,價值50 000元。3用銀行短期借款150 000元,償還欠華泰工廠貨款。4以現(xiàn)金1 000元支付采購部張三,作為暫借差旅費。5.向華泰購買甲材料400公斤,單價為6.5元/公斤;乙材料600公斤,單價為3.4元/公斤,應交增值稅進項稅額為5 100元,材料未入庫,款項尚未支付。6.用銀行存款支付購入的甲、乙材料運雜費500元(共同的運雜費按材料的重量比例進行分配)。7.購入的甲、乙材料均已到達并入庫,結轉其采購成本。8.張三出差回來報銷差旅費1 200元,不足部分以現(xiàn)金支付。9.向希望工程捐款4 000元,用銀行存款支付。10.生產(chǎn)甲產(chǎn)品領用A材料10 000元,B材料5 000元 ;生產(chǎn)乙產(chǎn)品領用A材料15 000元,B材料14 000元;生產(chǎn)車間領用C材料1 000元,行政部門領用C材料8 000元。11.用銀行存款200元購買行政
建筑公司,前期記提了一些成本,后期又把票開了,怎么抵減出去,怎么做分錄
老師你好,開不了專票,開普票,普票是只能核算成本,?
老師,請問保稅核注清單 在哪里打印呢
老師,您好,請問互聯(lián)網(wǎng)涉稅報送信息開始申報了嗎?是經(jīng)營范圍內(nèi)有互聯(lián)網(wǎng)銷售的都要申報嗎?
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A公司注冊資本2000萬,自然人甲實繳115萬,A公司的股東自然人甲占股80%,自然人乙占股20%,現(xiàn)在把自然人甲的80%轉給B公司,自然人乙的20%轉給自然人丁,請問我怎么操作最節(jié)稅
被動稀釋增加的長期股權投資金額,什么時候計入投資收益,什么時候計入資本公積呀。40%→30% 70%→40%。兩個不一樣嗎。
老師你好,請問一下,我們是開餐廳的,買進來的煙,酒,水糖果這些直接就銷售給顧客,這個銷售時分錄要怎么做???謝謝