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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年七月從農(nóng)民手中收購一批蘋果,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的收購價款為104000元,該企業(yè)將這一批蘋果加工成果汁對外銷售,本月取得不含稅銷售額195000元,該企業(yè)本年七月應(yīng)納增值稅為多少

2020-12-06 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-06 15:41

你好,七月份增值稅=195000/1.13*13%-104000*10%=12033.63

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快賬用戶4756 追問 2020-12-06 15:43

農(nóng)產(chǎn)品的稅率不是9%嗎?

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快賬用戶4756 追問 2020-12-06 15:43

195000是不含稅的

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快賬用戶4756 追問 2020-12-06 15:46

104000是不含稅的對嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-06 15:50

你這個是加工果汁,不是直接銷售農(nóng)產(chǎn)品,那么是要按照10%抵扣農(nóng)產(chǎn)品的額,也就是104000*10%計算進(jìn)項;如果是銷售的9%產(chǎn)品,才是按照9%抵扣農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項;七月份增值稅=195000*13%-104000*10%=14950

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快賬用戶4756 追問 2020-12-06 15:52

能說一下這個知識點嗎

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快賬用戶4756 追問 2020-12-06 15:54

為什么195000要乘13%

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齊紅老師 解答 2020-12-06 15:54

就是買來農(nóng)民生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,如果是直接銷售,也就是9%稅率,那么取得的進(jìn)項按照收購價格*9%算,如果是加工后銷售13%稅率商品,那么取得的進(jìn)項按照10%計算

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你好,七月份增值稅=195000/1.13*13%-104000*10%=12033.63
2020-12-06
該企業(yè)本年7月應(yīng)納增值稅為()元=195000*0.13-104000*0.09=15990
2022-05-06
你好同學(xué)明天回復(fù)你
2023-07-03
你好!應(yīng)交增值稅=195000*0.13-104000*0.1=14950,農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的稅率出售,可以抵扣10%的進(jìn)項
2021-12-28
計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅=226/1.13*0.13-100*0.09=17
2022-10-11
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