不可以 你的收入做了 你的成本也得做 利潤是收入減去成本

一家公司做的內(nèi)賬,截止6月底賬面利潤10000,應(yīng)收賬款總賬借方余額8000,其中應(yīng)收A公司貸2000元,這家會計調(diào)實際利潤是10000+2000,理由是2000是收款未開票,應(yīng)確認(rèn)為收入,可以?
老師,因個人部分社保由公司承擔(dān),但會計前期一致掛右其他應(yīng)收款社保費,導(dǎo)致至2021.12月底仍有5萬多余額,但2021年匯算清繳還未上報,現(xiàn)在2022年1月份可以做調(diào)整上年分錄嗎?借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)收款社保費金額為截止2021.12月其他應(yīng)收款社保費余額?但不需調(diào)整2021年匯算清繳報表?因之前做的賬稅會無差異?
請問一下:剛?cè)肼氁患夜?,之前的老會計做的會計分錄是下面這樣,請問是對的嗎? 6月10日銀行收到客戶打款10元(含稅),7月5日開銷項發(fā)票10元(含稅),然后老會計6月份她做的賬是: 借:銀行存款10元,貸:應(yīng)收賬款10元, 重點來了同時確認(rèn)收入:借應(yīng)收賬款10元,貸:主營業(yè)務(wù)收入10元。然后到了7月份的時候,開的發(fā)票不需要確認(rèn)收入,他說6月份的時候已經(jīng)確認(rèn)收入了,按照銀行流水來確認(rèn)收入,不是按照開票來確認(rèn)收入,他說這是公司的內(nèi)賬,應(yīng)該按照銀行流水為準(zhǔn)。請問這樣子是正確的嗎?
工資預(yù)提分錄怎么做,要當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,您好,我們單位有個柜臺為個人承包,盈虧與公司無關(guān),但是走我們銀行賬戶,進(jìn)行供應(yīng)商往來,支付貨款,發(fā)放工資,這種情況下如何進(jìn)行內(nèi)部核算最簡便?
賬上未分配利潤很多,但實際賬上沒有這么多錢,正常嗎
老師,您好,請問下員工入職體檢報銷費用可以稅前扣除嗎
公司賬上有未分配利潤,公司實繳110萬,認(rèn)繳500萬,現(xiàn)在想減資到100萬,可以嗎
老師,我現(xiàn)在準(zhǔn)備開租賃發(fā)票,我們是2個月一開,提前15天開具,對方支付租金?,F(xiàn)在是要開11月15日到1月14的租賃發(fā)票,老師,開具發(fā)票,我是開11月15日到12月31日的發(fā)票,等到1月份再開1月1日到1月14的發(fā)票好呢,還是直接開11月15日到1月14日的發(fā)票好呢?
老師,我們公司租了一輛車,費用一年是48000元,如果他去稅務(wù)局代開發(fā)票的話,稅款是48000*20%對嗎?
老師,10月注冊領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個體戶外賣平臺上的收入需要在做無票收入申報嗎?個體戶電子稅務(wù)局增值稅申報表沒有無票收入那列呢
貸款用的財務(wù)報表逐年下來未分配利潤很高了 可以怎么調(diào)呢
假設(shè)不考慮成本問題,是否可以?她調(diào)的還有預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款等
不對 應(yīng)收賬款8000里面已經(jīng)包含了2000不是嗎
對的,她調(diào)賬時就是拿出明細(xì)賬里的個別項目進(jìn)行了調(diào)整
不對 8000里面已經(jīng)包含了 也就是利潤里面也包含了