你們本來已經(jīng)是勞務(wù)分包了吧。
老師好, 就一個清包項目,都是工資成本,現(xiàn)在有一部分已經(jīng)是按工資薪金發(fā)放申報個稅了,現(xiàn)在就這個項目可以再和其他工頭簽訂 合同,讓工頭去稅局代開發(fā)票,(就是稅局在開發(fā)票時,已經(jīng)扣下了個稅的,我單位不用再代扣代繳個稅了)
老師您好,我們在外地做了一個項目,是和甲方簽訂的勞務(wù)合同,現(xiàn)在甲方已經(jīng)發(fā)放工資給員工了,甲方叫我們公司去繳納個稅,這個代發(fā)工資怎么繳納個稅啊
我們公司有這樣的情況,開始讓包工頭去開票來,他們工人怕麻煩,不想去,總包就幫我們代發(fā)了工資,沒有代扣個稅,我們公司給所有工人申報了個稅(工資表都是5000以內(nèi)的金額)沒想到工資發(fā)了兩個月后,包工頭又交了二十幾張代開的勞務(wù)發(fā)票來,說他們又抽空去開了票,我們工資都發(fā)了,個稅也申報了,這二十幾張代開的勞務(wù)票我直接沒有收,收了吧這種勞務(wù)申報要代扣代繳個稅,我們前面按工資薪金申報的了,沒有繳個稅。只有個別兩個交了200多元,剩下的沒有交,不收吧工人們直接說稅務(wù)局不能作廢,這個事一直拖到這個月我都不知道去處理
老師好,我公司有個兼職員工,兼職了3個月,每個月個稅我按照勞務(wù)報酬給他代扣代繳了,現(xiàn)在他合同到期,我要求他去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,代開的金額是不是他這幾個月應(yīng)發(fā)工資的合計
老師,我們單位是承接其他單位分包的裝修工程,合同上簽的是分包商?,F(xiàn)在就是關(guān)于勞務(wù)人員的工資,是我們公司做名單給總包,總包發(fā)放的,但是這部分勞務(wù)人員是不屬于我們公司?,F(xiàn)在就有個問題,這幫勞務(wù)人員去稅務(wù)局代開工程發(fā)票,需要我們代扣代繳個稅。那應(yīng)該如何去稅務(wù)局辦理核對征收個稅那?
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
您是說這個項目我們就是勞務(wù)分包方,是嗎?
你好,是搭別人分包給你們的,你們是建筑勞務(wù)公司,是不是這個?
老師好,不是,我們是園林綠化建筑施工企業(yè),我們是總包方
那就可以按你第一個說的來做。