你好,不用調(diào)整的,如果對(duì)不上就要先隊(duì)長(zhǎng),然后調(diào)賬了

老師,應(yīng)交稅費(fèi)科目下的二級(jí)科目中有一個(gè)已交稅金余額是在借方,這樣是對(duì)的嗎,需要調(diào)賬嗎?還有就是應(yīng)交稅費(fèi)和申報(bào)表上的對(duì)不上怎么處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,在金蝶軟件上,如果有一個(gè)科目,它的二級(jí)科目相同,三級(jí)科目不同的情況下,三級(jí)科目的余額是相互連通的對(duì)嗎?比如應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅,它的三級(jí)科目分別有三個(gè),分別是進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅。 做分錄的時(shí)候是不是不需要把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)科目?在二級(jí)科目相同的情況下。
我是4月份剛接到賬,增值稅申報(bào)表沒(méi)有留抵的稅,但是賬上科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)有借方余額4千多,明細(xì)帳上有已交稅金借方余額和進(jìn)項(xiàng)稅借方余額,銷項(xiàng)稅貸方余額,我該怎么調(diào)賬
請(qǐng)問(wèn)一下老師和同學(xué)們,賬面“應(yīng)交稅款-未交增值稅”科目存在借方余額(為稅盤維護(hù)費(fèi)和購(gòu)買費(fèi)用)而納稅申報(bào)表上期末留抵稅額為零,是不是不對(duì),該怎么調(diào)整呢
那些應(yīng)交稅費(fèi)下面的二級(jí)科目和三級(jí)科目怎么去理解,怎么去弄?我不明白什么轉(zhuǎn)出未交增值稅科目之類的 我不知道這個(gè)賬戶代表著是什么意思,如果是借方有余額代表著是什么意思,貸方有余額的話,又是代表著什么意思 還有,每個(gè)月,是先申報(bào),后交稅,然后再在賬簿上面做這筆交稅的賬嗎?還是在賬簿上面先做賬,然后再申報(bào),然后再付款
老師,未開票收入怎么做賬務(wù)處理呢
老師好,有個(gè)我個(gè)人問(wèn)題想咨詢下,我前年考會(huì)計(jì)中級(jí)職稱三科都沒(méi)過(guò),今年考了兩科,過(guò)了一門經(jīng)濟(jì)法剛60分,會(huì)計(jì)我明顯感覺(jué)比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分?jǐn)?shù)一點(diǎn)沒(méi)變還是47.就想問(wèn)下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)針對(duì)公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個(gè)稅比較高,怎么籌劃這個(gè)?
老師你好 我有個(gè)員工是我和另外一個(gè)老板一人出一部分工資 這個(gè)工資沒(méi)個(gè)月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來(lái)怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢拿來(lái)做了一點(diǎn)理財(cái),借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會(huì)產(chǎn)生一點(diǎn)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)和軟件使用費(fèi),這個(gè)入到什么科目去?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來(lái)核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
應(yīng)付賬款借方余額長(zhǎng)期掛賬。后來(lái)發(fā)票也開不進(jìn)來(lái)。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問(wèn)老板公司有做電商平臺(tái)嘛,老板說(shuō)沒(méi)有,結(jié)果現(xiàn)在問(wèn)老板說(shuō)10月有做電商平臺(tái),而且仔細(xì)一問(wèn)說(shuō)9月27日入駐電商平臺(tái),9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)


之前的賬一直有余額,我是新接手的,很難找出哪里錯(cuò)了,萬(wàn)一無(wú)法對(duì)清楚,應(yīng)該怎么處理呢
你好,如果無(wú)法對(duì)出,下下策是根據(jù)申報(bào)表,調(diào)整賬上的余額
不知道怎么寫分錄
如果是應(yīng)交水費(fèi)余額多了,按照下列 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 如果是余額少了 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利