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老師你看嘛我們公司是丙公司,然后呢,甲公司把51800已經(jīng)打款給丙公司了,(這51800是轉(zhuǎn)入私人賬戶的,沒有轉(zhuǎn)入對公賬戶的,)丙公司已將45800打款給乙公司了,剩余的6000是丙公司的實(shí)施服務(wù)費(fèi),然后乙公司還要從45800里面返點(diǎn)20400給丙公司,然后丙公司給乙公司開返點(diǎn)的票,丙公司給甲公司開6000的實(shí)施服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個賬務(wù)怎么處理呢!好難得喲!

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2020-12-04 18:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-04 18:44

您好,首先我們理清楚業(yè)務(wù)關(guān)系: 1、甲給丙的51800只有6000是屬于丙的,所以 借:銀行存款? 51800 ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? 6000不含稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 稅金 ? ? ? ? 其他應(yīng)付款-乙公司? 45800 2、丙轉(zhuǎn)給乙45800,但是其中20400是自己的 借:其他應(yīng)付款-乙公司? 45800 ? 貸:銀行存款 45800 借:銀行存款 20400 ? ? ??主營業(yè)務(wù)收入? 20400不含稅 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 稅金

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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