您好,不需要什么證明,只要真實(shí)確實(shí)是員工代墊的直接付給員工就行。
報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)是開(kāi)給公司的發(fā)票,然后是個(gè)人付的款,可以直接打款給報(bào)銷(xiāo)人還是要直接付款給開(kāi)發(fā)票的單位
老師,為什么在網(wǎng)購(gòu)的時(shí)候是個(gè)人賬戶付款的,但是又可以開(kāi)公司抬頭的發(fā)票,但是平時(shí)個(gè)人賬戶打進(jìn)公司公戶的貨款,開(kāi)公司抬頭發(fā)票不行呢?
報(bào)銷(xiāo)單發(fā)票開(kāi)公司的抬頭,款項(xiàng)是公司員工個(gè)人代付的,銀行打款給個(gè)人需要開(kāi)什么證明
老師你好,公司給一個(gè)人對(duì)公付款,錢(qián)是打給公司內(nèi)部員工,內(nèi)部員工在付款給對(duì)方單位提供的支付寶賬號(hào),這個(gè)人給我們的發(fā)票是好幾家單位開(kāi)來(lái)的,抬頭是我們公司么,這么去操作可以嗎
公司給報(bào)銷(xiāo)員工個(gè)人參考工作相關(guān)的技能證書(shū),報(bào)名的費(fèi)用開(kāi)票是個(gè)人抬頭還是公司抬頭
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問(wèn)那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問(wèn)做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫(xiě)有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
如果跟發(fā)票金額可能不一樣呢,算作 什么
找的發(fā)票報(bào)銷(xiāo)的吧?那就按照實(shí)際花的錢(qián)報(bào)銷(xiāo)就行了。
有些沒(méi)給票的
如果費(fèi)用確實(shí)花了,但是沒(méi)給票的話,作為費(fèi)用是不能在稅前扣除的
有票超額了也不能扣除吧
你說(shuō)的超額了是指什么意思?
稅前扣除的不是有規(guī)定限額嗎
哦,是的,比如說(shuō)招待費(fèi)超額是不能稅前扣除的
嗯嗯,是的
再比如 福利費(fèi)? 廣宣費(fèi) 超額也是要調(diào)增的。
是的,謝謝老師
不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝。