同學,你好 如果是沒有利潤,沒有所得稅,沒有影響的
老師,我們公司是去年9月1日變?yōu)橐话慵{稅人,按道理我們公司2019年9月1日到2020年8月31日連續(xù)12個月未超過500萬可以再申請變?yōu)樾∫?guī)模,我們如果九月份去申請小規(guī)模,小規(guī)模生效時間是10月,我們想九月份就生效小規(guī)模,所以我們在8月份20號左右提交申請變?yōu)樾∫?guī)模,稅務局會認可這個時間提交申請成為小規(guī)模嗎
老師,請問納稅證明在哪里打印?我公司是今年六月份開的小規(guī)模公司,只交了增值稅,沒有交過企業(yè)所得稅,有客戶需要我們提供納稅證明,怎么辦理呢?
老師好。我們公司是小規(guī)模納稅人。2019年9月份注冊的。到目前為止都沒有交過所得稅,可能到年底也交不了所得稅,請問會有影響嗎
老師,請問小規(guī)模納稅人季報,所得稅是不是也要一起報的,剛來一家公司。會計沒有交接就沒做了,2020年4季度的,今天收到專管員說所得稅申報有誤,
請問老師,我公司上年12月份為小規(guī)模公司,現(xiàn)在轉成一般納稅人了,請問12月取得的專票現(xiàn)在能認證抵扣嗎?到現(xiàn)在為止我們還沒有銷售開票過呢
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產后賣給A。這兩種方案從稅負率和經營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師,因為有稅負這個影響,不交所得稅也沒有什么影響嗎
同學,你好 只要是真實業(yè)務造成的,沒有影響