你好,是可以認證抵扣的,等以后開了銷售票,再進行認證抵扣。
想請問一下老師,我們公司在小規(guī)模的時候12月銷了一批貨但是沒有及時開票,現(xiàn)在一月份轉(zhuǎn)為一般納稅人了,那還能按小規(guī)模補開1%的票嗎
老師你好,請問我公司現(xiàn)在是小規(guī)模,7月收到專票沒有認證,8月為一般納稅人,成為一般納稅人后可以認證7月收到的專票嗎?
我們公司現(xiàn)在是小規(guī)模,過幾個月要轉(zhuǎn)成一般納稅人,請問現(xiàn)在對公轉(zhuǎn)的貨款,成為一般納稅人后能讓對方一起開專票嗎
請問老師,我公司上年12月份為小規(guī)模公司,現(xiàn)在轉(zhuǎn)成一般納稅人了,請問12月取得的專票現(xiàn)在能認證抵扣嗎?到現(xiàn)在為止我們還沒有銷售開票過呢
請問老師,我公司上年12月份為小規(guī)模公司,現(xiàn)在轉(zhuǎn)成一般納稅人了,請問12月取得的專票現(xiàn)在能認證抵扣嗎?現(xiàn)在在認證平臺能否找出那兩張發(fā)票
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務(wù)狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴,年報相關(guān)聯(lián)的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
老師,簡易注銷承諾書,股東簽字要不要蓋手印和公章
商貿(mào)公司主營沙子石子,商貿(mào)公司自己建新廠房用了自己公司采購的沙子石子建廠,自用的沙子石子怎么做賬
老師就是印花稅可以用應(yīng)交稅費作為一級科目嗎?
老師你好就是哪些二級科目是計入稅金及附加的
現(xiàn)在我到認證平臺能找出這張票是嗎
你去找下,應(yīng)該能找到這 張發(fā)票的。
好的謝謝,是不是只要找到了就可以認證是嗎?,我記得有人說過是小規(guī)模期間的進項是不能抵扣的
只要認證平臺上有這張發(fā)票,就是可以抵扣的,沒有就是不可以抵扣。
像我這樣的情況認證平臺上會有嗎
你打開認證平臺,有就說明可以抵扣。
哦明白了謝謝老師
不客氣,很高興幫你解答。