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老師,2019年5月份的賬面上還有暫估商品,在銷售的當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,當(dāng)時會計處理混亂,一直沒有取得發(fā)票,這筆購貨款當(dāng)時通過銀行存款付的款,這張付款回單現(xiàn)在也找不到了,這種情況現(xiàn)在還咋解決啊

2020-12-04 13:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-04 13:33

同學(xué)你好!回單丟失? 可以到銀行重新打印的 另外? 沒有發(fā)票? ? 這個企業(yè)所得稅匯算清繳? 要調(diào)增的哦

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快賬用戶7669 追問 2020-12-04 13:34

老師,2019年的回單也可以補(bǔ)打嗎,

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齊紅老師 解答 2020-12-04 13:34

這個可以的呀? ?不過? 可能要收費(fèi)之類的

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快賬用戶7669 追問 2020-12-04 13:35

我單位是免增值稅的,賣農(nóng)藥的,這樣咋調(diào)增呢

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快賬用戶7669 追問 2020-12-04 13:38

不免所得稅,如果調(diào)增的話,咋做賬呢

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快賬用戶7669 追問 2020-12-04 13:42

在今年7月份以前是一般納稅人,免交增值稅,繳納所得稅。7月份以后轉(zhuǎn)為了小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在咋調(diào)賬合適呢

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齊紅老師 解答 2020-12-04 13:53

這個做賬? ? ?本身不用管啊 只是匯算清繳企業(yè)所得稅時? ? ?調(diào)增應(yīng)納稅所得額? ?就可以了

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快賬用戶7669 追問 2020-12-04 14:07

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-04 14:07

不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝

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同學(xué)你好!回單丟失? 可以到銀行重新打印的 另外? 沒有發(fā)票? ? 這個企業(yè)所得稅匯算清繳? 要調(diào)增的哦
2020-12-04
同學(xué)你好,預(yù)估是5000,結(jié)轉(zhuǎn)是5000,發(fā)票回來了你沖抵預(yù)估5000,但是實(shí)際發(fā)票是6000,那你少結(jié)轉(zhuǎn)1000。
2020-12-29
借庫存商品,貸銀行存款,當(dāng)時購買的時候做這個就可以銷售出去,也結(jié)轉(zhuǎn)成本,就是不允許抵扣所得稅,因為這個沒有發(fā)票。
2023-12-28
對于這種情況,可以按照以下步驟來處理,以平掉賬上的 “應(yīng)付賬款 - 暫估賬款”: 沖銷暫估入賬 由于之前暫估入賬的分錄有誤,且匯算清繳時已對該暫估金額進(jìn)行了納稅調(diào)增,所以首先要沖銷原來的暫估入賬分錄: 借:庫存商品 - 茶葉 -13000 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估賬款 -13000 按實(shí)際付款情況入賬 根據(jù)實(shí)際已經(jīng)付款的情況,重新編制正確的入賬分錄: 如果當(dāng)時是用庫存現(xiàn)金支付的: 借:庫存商品 - 茶葉 13000 貸:庫存現(xiàn)金 13000 如果當(dāng)時是用銀行存款支付的: 借:庫存商品 - 茶葉 13000 貸:銀行存款 13000 標(biāo)注說明事項 在記賬憑證的摘要中,要詳細(xì)說明調(diào)整的原因和事項,如 “調(diào)整 2023 年茶葉采購入賬錯誤,原暫估入賬有誤且已納稅調(diào)增,現(xiàn)按實(shí)際付款情況更正”,以便日后查閱和核對。
2025-01-05
您好 補(bǔ)計提工資 然后做以前年度損益調(diào)整 補(bǔ)申報個人所得稅
2024-01-23
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