你好,比如用于日常黨建活動的花費 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—工會經費
老師問下,每月計提工資50000,發(fā)每月生活費40000,平時做的分錄計提借:管理費用/生產成本-工資40000 貸:應付職工薪酬40000 借:應付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報表上有余額應付職工薪酬10000未發(fā),我可以這樣做分錄借:管理費用/生產成本 40000貸:應付職工薪酬 40000 轉借:應付職工薪酬40000貸:其他應付款-職工工資40000,借:其他應付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報表上就體現(xiàn)余額在其他應付款里了。應付職工薪酬沒有余額。
老師?你好,工會經費回撥時分錄是:借:銀行存款 貸:應付職工薪酬—工會經費,我想問一下,這個貸方余額公司用于哪些活動,可以把余額結平阿!
老師,想問下,員工考試費和購買辦公用品費放到一起報銷付款了(1000+100=1100,一起付了1100),付款的會計分錄這樣子可以嗎? 借 管理費用-職工教育經費 1000 管理費用-辦公費 100 貸 應付職工薪酬-職工教育經費 1000 銀行存款 100 同時:借 應付職工薪酬-職工教育經費 1000 貸 銀行存款 1000
你好 老師 請問公司未成立工會 然后上繳了工會經費 然后已經全額收到返還的經費 分錄借 銀行存款 貸方是其他應付款 還是應付職工薪酬-工會經費
老師,我公司為2個員工支付了8000元的會計培訓費。已經并入工資申報了個稅,請問我怎么做會計分錄呢。第一種:計提,借:銷售費用-職工工資8000 貸:應付職工薪酬-工資8000 員工,拿發(fā)票報銷時 借:應付職工薪酬8000 貸:銀行存款。第二種,計提 借:銷售費用-職工教育經費8000 貸:應付職工薪酬—職工教育經費 支付時 借:應付職工薪酬-職工教育經費8000 貸:銀行存款8000 哪個合適呢
老師,我們去年3月5號簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對方8萬了,和對方要發(fā)票對方一直以款項沒有全部轉過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉過來就給開發(fā)票,如果我們轉完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計計提的壞賬準備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會計準則
請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝合作社,稅務要求自查前三年,有線上和線下銷售?賬上收入體現(xiàn)到對公賬戶,線上未報收入,請問會計自查從哪幾個方面入手,具體要注意哪些方面?
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,有三個公司,員工是同一批人分別在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想問一下,個稅是否合并放一家申報,多數(shù)是農民工,有的干了4個月,5個月的就不干了,還有我分攤成本和核算怎么弄,謝謝老師
老師你好,企業(yè)工商年年報申報截止時間是什么時候,必須填報嗎?
交通費是實報實銷吧,交通補貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
撥回的就在貸方阿,這樣貸方余額越來越多
不對,這個是計提的,回撥就是花費的,因為你們不承擔,所以不用做上述分錄,按照下面的分錄即可 借:應付職工薪酬—工會經費 貸:銀行存款