你好,負(fù)數(shù)發(fā)票,沖減上個(gè)月的收入;正確的發(fā)票正常確認(rèn)收入即可。 收回原來(lái)廢票,將正確的發(fā)票給客戶,負(fù)數(shù)發(fā)票自己留存即可。
上月開(kāi)具一張專票,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方未認(rèn)證,昨天我又重新開(kāi)了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,并又重新開(kāi)具了正確的發(fā)票,我應(yīng)該如何做賬,發(fā)票這一塊應(yīng)該如何留存
對(duì)方6月開(kāi)了張電子發(fā)票過(guò)來(lái),11月份又紅沖,重新開(kāi)了一張正確金額。那么我方應(yīng)如何入賬才是正確的呢?
老師,你好,我想問(wèn)一下,我有三張發(fā)票認(rèn)證完了,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方也重新給我開(kāi)了紅字發(fā)票,又重新給我開(kāi)了個(gè)正確的發(fā)票,我應(yīng)該怎樣做賬啊
銷售方去年12月份的發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)了,在2月份紅沖并重新開(kāi)具了正確的發(fā)票,我的賬應(yīng)該怎樣做
對(duì)方給我開(kāi)具電子普通發(fā)票,金額有誤當(dāng)月開(kāi)具當(dāng)月沖紅,又重新開(kāi)具了一張正確的,之前那張我方還需要留存嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)計(jì)算車間人工工時(shí),是從什么節(jié)點(diǎn)計(jì)算的,生產(chǎn)飲料行業(yè)是從哪個(gè)步驟確認(rèn)開(kāi)始時(shí)間呢?燒鍋爐還是配料?
老師,客戶產(chǎn)品壞了要換個(gè)件,我們走維修是13個(gè)點(diǎn)嗎
老師,交接時(shí)前任會(huì)計(jì)給到我一張科目匯總表,里面的其他應(yīng)付的數(shù),他說(shuō)包括2020年的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的數(shù)據(jù),還有他的預(yù)付賬款我按他的分戶賬敲上去之后也對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)老師我能不能其他應(yīng)付和預(yù)付賬款不給他錄明細(xì)啊,錄一個(gè)總數(shù),直接往后做賬可以嗎
老師,公司向法人借錢,如果備注寫向個(gè)人借款,那么將來(lái)公司還要還法人錢?如果備注寫投資款,那么將來(lái)公司就不用還錢了?
請(qǐng)問(wèn),電子稅務(wù)局里企業(yè)基本信息里業(yè)主信息的法定代表人電話怎么變更
我公司員工簽給勞務(wù)公司,工資我這邊發(fā),社保勞務(wù)公司交,收到勞務(wù)公司開(kāi)來(lái)的發(fā)票(管理費(fèi)和社保費(fèi))入什么科目
老師,客戶把產(chǎn)品退回來(lái)給他換個(gè)件再重新發(fā)給他,這個(gè)我們跟他簽什么合同,我們?cè)趺唇o客戶開(kāi)票
老師,我是生產(chǎn)型出口退稅,為啥我的報(bào)關(guān)單導(dǎo)入后,出口貨物勞務(wù)明細(xì)那邊無(wú)數(shù)據(jù)呢?
老師,我今天第一天到代賬公司上班,同事拿了一堆發(fā)票給我,讓我核對(duì)后把和相對(duì)應(yīng)的憑證發(fā)票放一起,我該怎么操作,謝謝
一般納稅人建筑公司從小規(guī)模處取得3%專票種子發(fā)票,勾選類型是選按票面稅額抵扣還是按前面金額和基礎(chǔ)扣除率計(jì)算抵扣