你好,同學(xué),差額納稅比較劃算的,都是按照差額
請問老師,勞務(wù)派遣公司哪種納稅好,差額征稅劃算嗎
總公司是勞務(wù)派遣公司,一般納稅人,差額征稅?分公司獨(dú)立核算也可以差額征稅嗎?
你好老師,請問勞務(wù)派遣公司。這種開差額票怎么開。差額征收的
老師,請問勞務(wù)派遣差額征稅怎么計(jì)算的
請問老師,勞務(wù)派遣的賬怎么做 勞務(wù)派遣差額征稅是什么意思
老師,實(shí)務(wù)中遇到白酒經(jīng)銷商,進(jìn)貨400,賣370,屬于倒掛,但是供應(yīng)商會給一些品鑒酒,這種怎么做賬以及做庫存,能告知一些需要注意的點(diǎn)嗎[抱拳]
老師跨區(qū)域交稅,預(yù)交了跨區(qū)域企業(yè)所得稅,然后公司年度企業(yè)所得稅是虧損的,那個(gè)預(yù)交的稅費(fèi)是不是要申請退款的
中級財(cái)務(wù)管理教材中這道題不明白,求解答
老師,請問財(cái)務(wù)那些報(bào)表需要每月歸檔,那些報(bào)表需要每年歸檔
老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有重復(fù)報(bào)銷,多報(bào)銷的400元已經(jīng)退回銀行賬上,這個(gè)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄怎樣寫?
以銀行存款向招商銀行開元支行歸還為期3個(gè)月的借款10萬元,并支付借款利息1500元
老師好,請問出口企業(yè)2025年5月出口報(bào)關(guān),是否可以在7月申報(bào)6月增值稅時(shí)(或者2025年內(nèi)的某個(gè)所屬期內(nèi)),在報(bào)表免抵退稅銷售額中體現(xiàn)?還是說必須在6月申報(bào)5月增值稅時(shí)填入免抵退稅銷售額中?
請問老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?第二個(gè)問題,我們公司是小規(guī)模5月份開專票了,稅款是6月繳納還是7月
請問老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?第二個(gè)問題,我們公司是小規(guī)模5月份開專票了,稅款是6月繳納還是7月繳納?
老師,請問下公司的搭建公司架構(gòu)是啥意思?
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差額征稅是以取得全部價(jià)款什么意思,就是開的稅票銷售額嗎
還有價(jià)外費(fèi)用什么意思
你好,同學(xué),就是你取得服務(wù)收入%2B薪酬,但薪酬部分可以差額掉,價(jià)外費(fèi)用比如你收取的違約金
服務(wù)收入是開票的,取得薪酬什么意思
收取違約金沒有發(fā)票可以嗎
是不是這么理解,收入減薪酬余額按百分之五納稅
老師有例子嗎
你好,同學(xué),是按照收入減薪酬余額按百分之五納稅,比如對方違約了,給你支付違約金,就屬于價(jià)外費(fèi)用
那這違約金也要要加到收入里嗎,也就是收入加違約金減薪酬余額按百分之五納稅,還有薪酬就是勞務(wù)派遣在外人員的工資,不包括管理層人員工資吧
你好,同學(xué),你理解的是對的
一般納稅人勞務(wù)派遣公司稅率是百分之六吧
你好,差額征稅也是5%
不是,我說的是如果不是差額征稅是6%吧
差額征稅做賬和平時(shí)做賬有區(qū)別嗎
你好,同學(xué),不是差額是6%,做賬沒啥區(qū)別
企業(yè)所得稅稅率是一樣嗎
你好,同學(xué),這個(gè)是一樣的
那這樣說不是差額征稅還要6%,是差額征稅只要5%,而且差額征稅還是收入加價(jià)外減掉薪酬,那差額征稅肯定是劃算了
老師,差額征稅要到稅務(wù)局辦理什么手續(xù)嗎
是的,差額是劃算的