你好,反沖暫估入庫(kù)的原材料即可。
暫估入庫(kù)的原材料,沒(méi)有開發(fā)票,后期因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題,暫估的原材料不用支付貨款,也沒(méi)有開發(fā)票,怎樣處理
老師,公司已經(jīng)預(yù)付過(guò)貨款的原材料,付款時(shí)賬務(wù)處理:借:預(yù)付賬款-供應(yīng)商 貸:銀行存款,到月末結(jié)賬時(shí)發(fā)票也沒(méi)有回來(lái),要做暫估入庫(kù)賬務(wù)處理,借:暫估入庫(kù)-原材料 貸:暫估款-供應(yīng)商,可以嗎?等下月發(fā)票回來(lái)時(shí),沖暫估入庫(kù),然后再做原材料入庫(kù),以上賬務(wù)處理正確嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下。購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,暫估入庫(kù)了,然后收到發(fā)票時(shí)紅沖暫估,重做一筆按發(fā)票價(jià)購(gòu)進(jìn)。但是暫估的原材料已經(jīng)全領(lǐng)用,產(chǎn)品也已完工入庫(kù)了,那原材料票已當(dāng)時(shí)暫估價(jià)的差異金額怎會(huì)計(jì)處理?
去年進(jìn)的原材料沒(méi)有開發(fā)票來(lái),對(duì)應(yīng)銷售發(fā)票也沒(méi)有開具,客戶沒(méi)有付錢就沒(méi)來(lái),我現(xiàn)在開銷售發(fā)票沒(méi)有原材料怎么辦?去年進(jìn)材料的時(shí)候也沒(méi)有暫估入庫(kù),現(xiàn)在怎么處理
老師請(qǐng)問(wèn):生產(chǎn)型企業(yè)我只拿到發(fā)票,不知道有沒(méi)有付款,也不知道原材料有沒(méi)有入庫(kù),我是不是得查清楚原材料有沒(méi)有入庫(kù)呀?如果不查,前面材料暫估入庫(kù)了,這樣原材料就不對(duì)了是嗎? 暫估我是根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)單沒(méi)有發(fā)票時(shí)做的暫估?,F(xiàn)在只有發(fā)票,不知道前面有沒(méi)有暫估過(guò)
待發(fā)工資款項(xiàng) 1500 收到賬上一個(gè)摘要是這個(gè),是什么錢呢,怎么入賬額
固定資產(chǎn)入賬標(biāo)準(zhǔn)是什么?購(gòu)買了7000、13000元的商品可以直接入費(fèi)用嗎
計(jì)提了信用減值損失,匯算德時(shí)候能稅前扣除嗎
你好,老師 今年的所得稅匯算報(bào)過(guò)了,發(fā)現(xiàn)有24年10月份的費(fèi)用沒(méi)有入賬,能調(diào)整嗎,還是2025年用這些費(fèi)用
之前的發(fā)票認(rèn)證了,這個(gè)月沖紅了,報(bào)增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄該怎么寫
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓利潤(rùn)表中是負(fù)數(shù),但是未分配利潤(rùn)有18多,這樣做股轉(zhuǎn)要交個(gè)人所得稅和印花稅嗎
以前年度多計(jì)提了農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng),今年可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
收到銀行承兌如何簽收
你好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金流量表,最后三條個(gè)數(shù)據(jù),怎么計(jì)算得,
房子是法人名字,公司申報(bào)房產(chǎn)稅,可以按自有房產(chǎn),每個(gè)季度交房產(chǎn)稅嗎?