是對的,按季度看不超過30萬季度末結轉
老師 小規(guī)模納稅人 日常只開具了普通發(fā)票 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅 這樣寫嗎 然后如果月銷售額沒有超過30萬 就是借:應交稅費—應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 對嗎
小規(guī)模納稅人免征增值稅沒有限額了,那如果一個季度收入45萬,發(fā)生銷售收入時。借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 45 應交稅費-應交增值稅45?3%=1.35 借:應交稅費-應交增值稅 1.35 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免1.35 是這樣走賬嗎?
開具時:借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅,如果開具負數(shù)發(fā)票是借主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 貸應收賬款,請問是這樣寫相反分錄嗎老師
小規(guī)模納稅人開發(fā)票免稅,那會計分錄如何寫,是直接借應收賬款,帶主營業(yè)務收入,還是借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費應交增值稅銷項稅,借應交稅費,應交增值稅銷項稅,貸營業(yè)外收入呢
提問:老師,小規(guī)模納稅人,做主營業(yè)務收入的時候,如果開了普票,就直接借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入;如果是專票,就借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅銷項。是這樣嗎?
老師好,我們公司銷售設備后期供試劑,我們進價設備10萬,該設備賣給另一個公司5萬,但是后期該設備需要的耗材我們是有一點點利潤的,這種情況稅務是認可的吧?
老師,請問我企業(yè)是一般納稅人賣玉米的,也給別企業(yè)加工玉米掙加工費,我開出的發(fā)票稅率是多少
老師好,請問高企即征即退,公可收到的稅務咨詢費1000多塊錢需要作為即征即退進項稅分攤嗎?
請問公司注銷時賬上既有無法收回的應收賬款30萬,也有無法支付的應付賬款35萬,需如何處理,能互抵嗎?
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
老師好!我公司是新辦企業(yè),未取得收入。4月份取得了一張專票,這個月認定為一般納稅人。請問這張專票可以抵扣嗎?
老老師 我們是一家加油站(普通合伙企業(yè))每個月交個人所得稅生產經(jīng)營所得的會計分錄是?
老師,我們有一家餐飲小店,公司注冊的是餐飲服務,現(xiàn)在有個客戶想大批量買包子,發(fā)票可以開包子嗎,平時開的是餐飲服務。
老師,你好。我單位員工有一筆生育津貼發(fā)放,產假期間沒有工資,公司只交社?!,F(xiàn)在這筆分錄該咋做
請問:我們公司出差辦事請領導,車票開個人名稱可以從我們公司報賬嗎
季度申報話這個這個,
好的 手誤 那老師 我們現(xiàn)在湖北 都免稅 我直接寫 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 嗎 還有如果是其他省征收率為1個點的 該怎么寫 怎么計算
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入? ? ?這個,湖北之外地區(qū)就是你第1 那個寫分錄只是稅額 是1%出來的,
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅 發(fā)票價稅合計/1.01*0.01
好的 謝謝老師
好,我先回復別的學員了