您好, 1、是的 2、次月付訖,應(yīng)該借其他應(yīng)付款,當(dāng)月付訖是管理費(fèi)用 3、還沒發(fā)貨的話,是計(jì)入預(yù)收賬款 4、預(yù)付通關(guān)費(fèi)是支付給員工的話,是其他應(yīng)收款,是公司的話,是預(yù)付賬款
1.預(yù)付貨款,在登記銀行存款日記賬時(shí),對(duì)方科目是——預(yù)付賬款么? 2.員工報(bào)銷費(fèi)用,當(dāng)月沒有付訖,貸:其他應(yīng)付款,次月付訖,對(duì)方科目是——其他應(yīng)收款么?如果當(dāng)月付訖,對(duì)方科目是——管理費(fèi)用? 3.銀行賬戶收到貨款,登記日記賬時(shí),對(duì)方科目是——預(yù)收賬款么? 4.預(yù)付通關(guān)費(fèi),登記時(shí),對(duì)方科目是——預(yù)付賬款?
請(qǐng)問出納登記日記賬時(shí)候,比如員工報(bào)銷的費(fèi)用,會(huì)計(jì)先記了賬掛在其他應(yīng)付款,然后再給出納付款,這時(shí)候出納就該在對(duì)方科目寫其他應(yīng)付款是嗎
在裝修公司登記的銀行日記賬里,對(duì)方科目是登記材料費(fèi)還是用預(yù)付賬款啊
老師,我們公司期初建賬時(shí)員工預(yù)支工資沒有貸方銀行存款減少,現(xiàn)在我需要給他預(yù)支1月和2月的其他應(yīng)收款掛賬,我貸方登記什么科目
您好,老師,我既做賬,又登銀行存款日記賬,當(dāng)初買電腦時(shí)做了計(jì)提,其他應(yīng)付款,現(xiàn)在支付錢了,銀行行存款日記賬那對(duì)方科目是登其他應(yīng)付款還是固定資產(chǎn)呢?
公司2020-2024計(jì)提廠租100萬元,沒有支付,也沒有開票,這種有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?
企業(yè)匯算,納稅調(diào)整明細(xì)表,不涉及的調(diào)整的數(shù)據(jù)還需填寫嗎
你好,我要取消中級(jí)課程休學(xué),怎么弄
花了10000元對(duì)方開了12000元專票怎么入賬呢
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人是不是可以對(duì)外開專票,但是不能收專票,因?yàn)椴荒苷J(rèn)證抵扣。
原材料:18585.13噸 款462478元 銷售:16541.37噸 款629500元 車間費(fèi)用:247797元 當(dāng)月工資:76272元 電費(fèi):40000元 管理費(fèi)用:9984元老師,這是內(nèi)賬,4月份,請(qǐng)問4月份利潤怎么算?謝謝 其他業(yè)務(wù)收入:100元 銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用為零0??
老師,我們這半年做抖音充值了很多廣告費(fèi),我年報(bào)的時(shí)候是不是要剔除來,扣除15%
老師,請(qǐng)問員工用自己的身份辦的手機(jī)號(hào),用于公司經(jīng)營活動(dòng),發(fā)票抬頭是個(gè)人,可以所得稅扣除嗎?
老師,制造行業(yè)用 木材加工成新型板材屬于即征即退的范圍嗎?
你好老師我問一下我們公司是24年的10月份成立的一直都是0申報(bào)沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,25年才有業(yè)務(wù)需要做匯算清繳嗎
就按這樣登記銀行存款日記賬,就可以是么?
您好,是的,您的思路是正確的。
還有一個(gè)問題就是,因?yàn)楣举Y金緊張,沒有發(fā)放工資,在每月計(jì)提工資時(shí),第二步應(yīng)該貸:銀行存款,做成了貸,其他應(yīng)付款,那在發(fā)放工資時(shí),對(duì)應(yīng)科目是——其他應(yīng)付款么?
您好,是的,是這么處理。
那如果當(dāng)月發(fā)貨,對(duì)應(yīng)科目是什么?
您好,確認(rèn)收入的話,銀行存款對(duì)應(yīng)科目是主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。
次月發(fā)貨,確認(rèn)收入,不用登記日記賬吧?
您好,是的,因?yàn)椴簧婕般y行存款和現(xiàn)金。
預(yù)支付的通關(guān)費(fèi)100元,如果開了50元的發(fā)票,次月開了50元,對(duì)應(yīng)科目是什么?
您好,借成本費(fèi)用科目和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸預(yù)付賬款
銀行手續(xù)費(fèi)當(dāng)月發(fā)生的金額,有時(shí)當(dāng)月開,有時(shí)次月開發(fā)票,當(dāng)月對(duì)應(yīng)科目——財(cái)務(wù)費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi);次月對(duì)應(yīng)科目——財(cái)務(wù)費(fèi)用?
那開了一半一半,登記銀行存款日記賬,登記一半,金額不就不一致了么?
您好,未收到發(fā)票可以當(dāng)月暫估財(cái)務(wù)費(fèi)用。
我現(xiàn)在登記銀行存款日記賬時(shí),發(fā)生的手續(xù)費(fèi),對(duì)應(yīng)科目都是財(cái)務(wù)費(fèi)用,這樣沒什么大問題吧?
您好,沒問題,您的理解是正確的。
總結(jié): 1.收錢~ 當(dāng)月確認(rèn)收入~應(yīng)交稅費(fèi),主營業(yè)務(wù)收入 次月確認(rèn)收入~當(dāng)月登記——預(yù)收賬款 老師,我現(xiàn)在機(jī)會(huì)就剩一次了,能不能總結(jié)一下特殊情況的登記日記賬的對(duì)應(yīng)科目?
您好, 1、您的總結(jié)是正確的 2、您上面所有的問題其實(shí)已經(jīng)包括大部分特殊情況了,老師暫時(shí)也想不出其他的了