你好,可以稅前扣除的,不需要調(diào)增
老師,我想問(wèn)一下。我們公司職工報(bào)銷會(huì)先寫(xiě)一個(gè)報(bào)銷單然后后面附上發(fā)票。我做賬的時(shí)候可不可以就根據(jù)發(fā)票入賬。那張手寫(xiě)的報(bào)銷單就不放到憑證中去了。這樣可以嗎
老師,我有一張采購(gòu)發(fā)票發(fā)票聯(lián)丟失了,然后問(wèn)廠家要了記賬聯(lián)的復(fù)印件附到了憑證后面,我想問(wèn)下這個(gè)匯繳時(shí)可以扣除嗎,需要做調(diào)整嗎?小規(guī)模公司,謝謝老師!
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是小規(guī)模公司,客戶是學(xué)校,開(kāi)給客戶兩張發(fā)票,發(fā)票是去年的,客戶現(xiàn)在要去報(bào)帳,但是他們把發(fā)票弄丟了,學(xué)校那邊也不接受我們的記帳聯(lián)復(fù)印件,這個(gè)我可以直接紅沖嗎
老師,您可以接著回答一下我下面的問(wèn)題嗎?就是這個(gè)全電發(fā)票,對(duì)方給到我們的全電(專票),我們?cè)谀玫胶螅鸵o接著再?gòu)?fù)印一份嗎?一份放在憑證后面作為附件,另一份當(dāng)做抵扣聯(lián)單獨(dú)存放起來(lái)?然后,次月初勾選抵扣的時(shí)候,就拿那些當(dāng)做抵扣聯(lián)的發(fā)票,根據(jù)上面的稅額,來(lái)勾選抵扣?
老師。您好。 20年時(shí),我們是小規(guī)模。23年1月轉(zhuǎn)一般人了。 然后我在23年1月時(shí),把小規(guī)模期間收到的專票全部做不抵扣勾選了。 現(xiàn)在一個(gè)供應(yīng)商要付款,且發(fā)票是20年開(kāi)的。我沒(méi)有這張發(fā)票?,F(xiàn)在供應(yīng)商想用發(fā)票的復(fù)印件給我??梢詥?。 還是讓他紅沖,重開(kāi)呢
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅稅款怎么算
如果上季度是25萬(wàn),這個(gè)季度開(kāi)了31萬(wàn),紅沖了9萬(wàn),那這個(gè)季度要怎么報(bào)呢
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是啥
老師,我們2024年年度研發(fā)費(fèi)用金額是47877.51元,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額怎么算???
老師,請(qǐng)問(wèn)居民企業(yè)撤資的時(shí)候按比例分得的叫股息,居民企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓按比例分得的叫分紅,是這樣嗎?
老師實(shí)際工作中,一般納稅人必須計(jì)提盈余公積嗎,還是不計(jì)提也可以
老師,付給第三方機(jī)構(gòu)的款項(xiàng),對(duì)方還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,是應(yīng)該放到預(yù)付賬款還是記到費(fèi)用里
研發(fā)支出費(fèi)用化支出,月末一定要轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)支出-費(fèi)用化支出嗎
三月份的月末結(jié)轉(zhuǎn)我用電腦賬做的,結(jié)轉(zhuǎn)以后沒(méi)有出所得稅費(fèi)用相關(guān)憑證,只是把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn)是什么原因呢?三月份的所得稅費(fèi)用體現(xiàn)不出來(lái)了
公司購(gòu)買的桶裝水,開(kāi)的普票,這個(gè)費(fèi)用算去管理費(fèi)用—辦公費(fèi)還是福利費(fèi)
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