你好,可以稅前扣除的,不需要調(diào)增

老師,我想問(wèn)一下。我們公司職工報(bào)銷(xiāo)會(huì)先寫(xiě)一個(gè)報(bào)銷(xiāo)單然后后面附上發(fā)票。我做賬的時(shí)候可不可以就根據(jù)發(fā)票入賬。那張手寫(xiě)的報(bào)銷(xiāo)單就不放到憑證中去了。這樣可以嗎
老師,我有一張采購(gòu)發(fā)票發(fā)票聯(lián)丟失了,然后問(wèn)廠家要了記賬聯(lián)的復(fù)印件附到了憑證后面,我想問(wèn)下這個(gè)匯繳時(shí)可以扣除嗎,需要做調(diào)整嗎?小規(guī)模公司,謝謝老師!
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是小規(guī)模公司,客戶(hù)是學(xué)校,開(kāi)給客戶(hù)兩張發(fā)票,發(fā)票是去年的,客戶(hù)現(xiàn)在要去報(bào)帳,但是他們把發(fā)票弄丟了,學(xué)校那邊也不接受我們的記帳聯(lián)復(fù)印件,這個(gè)我可以直接紅沖嗎
老師,您可以接著回答一下我下面的問(wèn)題嗎?就是這個(gè)全電發(fā)票,對(duì)方給到我們的全電(專(zhuān)票),我們?cè)谀玫胶?,就要緊接著再?gòu)?fù)印一份嗎?一份放在憑證后面作為附件,另一份當(dāng)做抵扣聯(lián)單獨(dú)存放起來(lái)?然后,次月初勾選抵扣的時(shí)候,就拿那些當(dāng)做抵扣聯(lián)的發(fā)票,根據(jù)上面的稅額,來(lái)勾選抵扣?
老師。您好。 20年時(shí),我們是小規(guī)模。23年1月轉(zhuǎn)一般人了。 然后我在23年1月時(shí),把小規(guī)模期間收到的專(zhuān)票全部做不抵扣勾選了。 現(xiàn)在一個(gè)供應(yīng)商要付款,且發(fā)票是20年開(kāi)的。我沒(méi)有這張發(fā)票?,F(xiàn)在供應(yīng)商想用發(fā)票的復(fù)印件給我??梢詥?。 還是讓他紅沖,重開(kāi)呢
請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售藥品給某某學(xué)校醫(yī)務(wù)室,開(kāi)的銷(xiāo)售單名稱(chēng)是A學(xué)校醫(yī)務(wù)室,但是對(duì)方要求發(fā)票抬頭開(kāi)A學(xué)校,這樣開(kāi)發(fā)票合法嗎?會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
開(kāi)了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務(wù)局看到,一張電子稅務(wù)局找不到,什么原因
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷(xiāo)售服務(wù)的合同,主播有自己的個(gè)體戶(hù),會(huì)開(kāi)票給公司,主播需要開(kāi)個(gè)體戶(hù)的對(duì)公戶(hù)嗎?還是說(shuō)我們公司直接把款打給主播的私人賬戶(hù)就可以
老師,上一任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)期間是2022年1月到2025年2月,是一個(gè)經(jīng)責(zé)審計(jì),他們查出了很多問(wèn)題,我們所的審計(jì)期間是2023年6月30日到2025年6月30日,這樣查賬期間是重合的,我們9月8日進(jìn)場(chǎng),我們只需要對(duì)上一任會(huì)計(jì)師事務(wù)所查出的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查,收集證據(jù),看是否整改,整改了這次就不算問(wèn)題了,沒(méi)有整改讓他們寫(xiě)情況說(shuō)明,這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計(jì)單位上級(jí)匯報(bào)?
生產(chǎn)設(shè)備已安裝完畢達(dá)到使用狀態(tài),但是未投入使用,請(qǐng)問(wèn)折舊放到制造費(fèi)用-折舊費(fèi)?是否合理?怎么處理會(huì)比較好?
今年通過(guò)初級(jí)考試,今年需要繼續(xù)教育嗎
怎么看一個(gè)企業(yè)的暫估?之前分別是其他的兩個(gè)人做賬,不好問(wèn)到,我希望可以通過(guò)自己看到
企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
老師,這個(gè)31200不應(yīng)該是銷(xiāo)項(xiàng)嗎?這什么放在進(jìn)項(xiàng)里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬(wàn)折價(jià)78萬(wàn),花200萬(wàn)抵原值是多少?

