 
                            你好,符合稅法規(guī)定,對(duì)的是的。因?yàn)樗幸粋€(gè)匯算清繳,匯算清繳的時(shí)候,成本費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票的需要納稅調(diào)增。調(diào)增之后,有利潤(rùn)的需要交稅。
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師請(qǐng)問(wèn)下 公司是電子商務(wù)企業(yè),小規(guī)模納稅人,11月剛成立的,兩個(gè)月時(shí)間從電商平臺(tái)提取了31萬(wàn)到公戶上,企業(yè)不開(kāi)票,這個(gè)31萬(wàn)是不是一定要確認(rèn)收入?按照無(wú)票收入申報(bào)增值稅?企業(yè)不想交,想控制在30萬(wàn)免稅范圍內(nèi) 因?yàn)椴幌滦亩嗵崃艘稽c(diǎn),這個(gè)如何處理?
老師,您好,我是被掛靠建筑公司一般納稅人,2021年12月上級(jí)要求我們幫完成任務(wù),預(yù)交增值稅20萬(wàn),收入2222222元,申報(bào)表一我填在未開(kāi)票欄,請(qǐng)問(wèn)要確認(rèn)收入嗎?企業(yè)所得稅也要確認(rèn)這筆收入嗎?成本?
老師您好!我們是勞務(wù)派遣公司,代發(fā)工資,9月份一次性開(kāi)了票,款項(xiàng)要分期支付,目前未收到款,如果一次確認(rèn)收入繳納稅款,當(dāng)期所得稅太高了,9月份工資還沒(méi)有發(fā),社保未交,又沒(méi)有其他費(fèi)用產(chǎn)生,一次確認(rèn)收入,所得稅太高了,要怎么處理 一次性開(kāi)具全額發(fā)票,分期收款怎樣確認(rèn)收入,需要在開(kāi)票時(shí)一次性足額繳納所得7稅嗎?
我們企業(yè)是一般人,22年3月份的賬里面有一筆,結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用355.14元 但就只有這一筆。 我們屬于小微企業(yè),所得稅還是按2.5%繳納,22年1月份虧損-26672.00,2月份盈利50702.54,3月份盈利14205.59,所得稅就是335.14 賬面上3月份就有一筆結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用,因?yàn)槌杀竞唾M(fèi)用票夠了,所以也沒(méi)有交所得稅,我想問(wèn)下,在企業(yè)有盈利,但是實(shí)際未繳納所得稅的情況下,做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎?后邊我看了都是虧損的狀態(tài),所以后邊幾個(gè)月也就不涉及結(jié)轉(zhuǎn)所得稅嗎?還有所得稅是當(dāng)月發(fā)生,當(dāng)月計(jì)提還是季度計(jì)提呢,這個(gè)需要區(qū)分小規(guī)模和一般人嗎?
老師你好,公司是一般納稅人,這個(gè)月被稅務(wù)稽查有一筆收入需要確認(rèn)申報(bào),稅額是5萬(wàn),這個(gè)月留底稅額為0,就得交5萬(wàn)稅款。下個(gè)月會(huì)有進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái),就產(chǎn)生會(huì)留底稅額,怎樣操作5萬(wàn)挪到下個(gè)月申報(bào)
 
                委托代加工消費(fèi)稅應(yīng)稅商品的。在委托加工環(huán)節(jié)已經(jīng)被代扣代繳的消費(fèi)稅,那么把這個(gè)商品收回以后,高價(jià)賣出的話,請(qǐng)問(wèn)還需要再補(bǔ)交高出的那部分的消費(fèi)稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司現(xiàn)在沒(méi)什么業(yè)務(wù)沒(méi)收入,但有兩三個(gè)人交社保,這個(gè)社保能欠繳嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們實(shí)際購(gòu)買(mǎi)的是酒水,但是現(xiàn)在給我們開(kāi)成勞保用品和辦公用品,這樣有沒(méi)有問(wèn)題哇
老師,計(jì)提工資工資的時(shí)候包不包括代扣的個(gè)人部分社保和水電費(fèi)呢?
請(qǐng)董孝彬老師回答 我有個(gè)問(wèn)題: 就是金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費(fèi)品銷售,按銷售額全額從高適用稅率。 問(wèn)題1(征稅次數(shù)): 金銀首飾本來(lái)就是在零售環(huán)節(jié),如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套,那就是出廠環(huán)節(jié)要征,零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價(jià)征本來(lái)就應(yīng)該在零售環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅,等于交兩次,是吧? 問(wèn)題2(成套適用的稅率):就是不看具體的稅目是否一樣,只看成套里面的應(yīng)稅消費(fèi)品哪個(gè)稅率高就用哪個(gè),是嗎?如果成套里面就只有金銀是應(yīng)稅消費(fèi)品就用金銀首飾的稅率就好,如果有其他應(yīng)稅消費(fèi)品(非金銀)就比較稅率高低,哪個(gè)高用哪個(gè)?是嗎?那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來(lái)相悖了嗎?因?yàn)樵诹闶郗h(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個(gè)稅率是10%。感覺(jué)在稅率這塊弄不清用哪個(gè),究竟是怎么用的?
這道題嗯為什么選擇d呢?金銀鉑鉆不是在零售的時(shí)候繳納消費(fèi)稅嗎?為什么銷售給商業(yè)企業(yè)的時(shí)候也要繳納消費(fèi)稅呢?這不是屬于批發(fā)嗎?
起賬時(shí)將現(xiàn)金誤計(jì)入應(yīng)付款,怎么沖正
你好老師,我家是建筑勞務(wù)公司,承包了一個(gè)工程,里面有材料和設(shè)備,我可以開(kāi)具材料發(fā)票給對(duì)方么
垃圾清運(yùn)開(kāi)票,我方清運(yùn)垃圾要開(kāi)票,但是我方出垃圾沒(méi)有開(kāi)票,做賬時(shí)是不是沒(méi)有成本費(fèi)
老師朋友有筆貸款,到他賬上后怕被凍結(jié),想通過(guò)我的賬號(hào)走下賬再取現(xiàn)金給他,這樣可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎

