您好,固定資產(chǎn)折舊根據(jù)用途一般是記入管理費用/銷售給用/制造費用
老師好!請問,我接手別的會計的賬,之前沒做固定資產(chǎn)折舊,我現(xiàn)在做的資產(chǎn)折舊放在哪里呢?該怎么做,謝謝
老師:公司2019-2021年之間都有購買固定資產(chǎn),但是之前會計沒有做入賬也沒做固定資產(chǎn)折舊,現(xiàn)在我接手,該如何操作呢?
老師,我剛接手的公司,之前會計記錄內(nèi)賬時沒記固定資產(chǎn)及折舊,我現(xiàn)在想把原值和累積折舊補上,應(yīng)該怎么做?
老師你好,請問之前的會計23月8月份做了固定資產(chǎn)出售,沒有把累計折舊做了,我現(xiàn)在24年能不能補做:借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn):機器設(shè)備
老師,我在12月折舊固定資產(chǎn)里少折舊了0.01元,我現(xiàn)在計劃在25年2月份里面補折舊,該怎么做憑證分錄,麻煩教我一下,謝謝老師!
老師請問下,電費是甲方(房開企業(yè))到電業(yè)局交納,電費發(fā)票開給甲方,然后甲方跟我們施工方收電費,甲方在給我們施工方開發(fā)票,我們把電費轉(zhuǎn)給甲方賬戶,可是這個月甲方的賬戶被封了,讓我們施工方代付這個電費款到國家電網(wǎng),發(fā)票還是開給甲方,然后甲方在給我施工方開票 我們往國家電網(wǎng)轉(zhuǎn)款5萬元這個銀行回單做賬 其他應(yīng)收款-房開公司5萬, 貸銀行存款5萬 收到房開公司給開的發(fā)票后 工程施工-間接費用-水電費5萬/1.13 應(yīng)交稅費 貸其他應(yīng)收款 應(yīng)該是這樣對吧 可是對房開企業(yè)我設(shè)置了一個預(yù)收賬款 我能不用其他應(yīng)收款換成預(yù)收賬款嗎我就時不想設(shè)置與甲方的太多科目
老師我們車出事故然后我們賠付給顆對方4000元 對方給我們開發(fā)票了 但是這筆錢保險公司會給我們報 這筆賬我要怎么做呀 我做到其他應(yīng)收款對嗎 對方還給我們開發(fā)票了
老師辦了一個個體的營業(yè)執(zhí)照必須開通稅務(wù)嗎
進項稅2000.本月只勾選1800元進項抵扣,會計分錄
老師你知道針式打印機打不顯了是怎么回事嗎?
老師現(xiàn)金日記賬, 求和公式怎么輸入呢?
比方說一年匯總所有賣出去的貨(貨很多,且名稱進出有點稍微不太一致,比方說,紙和白紙,就是寫法有點不同)和所有購進的貨,怎么最快篩選出來哪些賣出去還沒開回來,哪些購進還沒賣出去,求。
10月份保送第三季度的稅,超了500萬變成一般納稅人??墒菦]報稅之前10月份還是開了一個點的發(fā)票。那么一般納稅人從什么時候界定,10月份開的票按照一個點還是13個點計算
老師你好,我公司是建筑勞務(wù)的,買材料的費用都是由買材料的人買了啥材料,直接微信轉(zhuǎn)賬了,由于金額太小,不給開票,雖然每次金額比較小,但是每月累計下來材料費報銷金額也很大,這部分費用我該如何入賬,需要什么資料
老師你好,社保的分錄怎么寫?
我們是生產(chǎn)企業(yè),之前會計沒有做固定資產(chǎn),也沒提折舊,廠房,設(shè)備都沒入固定資產(chǎn),
如果是記入到別的科目了就 需要做一下調(diào)整分錄,調(diào)整一下,沒有計提的折舊也需要補提。
感覺答非所問哪!
廠房設(shè)備這些都沒入固定資產(chǎn)是沒做賬呢?還是計入到了別的科目,這個您需要看一下,才能決定怎么調(diào)整的對吧
沒有做賬,我現(xiàn)在計提折舊應(yīng)該怎么做賬,謝謝
沒有入賬,你首先應(yīng)該把固定資產(chǎn)做到賬里入賬,然后該計提折舊計提,計提的折舊計入到制造費用里。
好的,我的意思是我不做故定資產(chǎn)的情況下,有沒有辦法解決這個問題,謝謝
如果金額不大的固定資產(chǎn)可以直接計入費用,但是像機器 廠房這樣的肯定是要記到固定資產(chǎn)的。