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老師,麻煩問(wèn)下我把其他應(yīng)收與其他應(yīng)付同一個(gè)人的賬調(diào)到一個(gè)科目下面,我的摘要怎么寫?謝謝!

2020-12-03 13:21
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-03 13:22

你好,摘要就寫,調(diào)賬(因同是一個(gè)人)即可。

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你好,摘要就寫,調(diào)賬(因同是一個(gè)人)即可。
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同學(xué)你好:應(yīng)收賬款往來(lái)核算的是商品交易形成的,其他應(yīng)收應(yīng)該是商品交易以外的款項(xiàng)。最好不要合并,如果為了便于核對(duì)合并的話,都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款下,摘要注明“調(diào)整XX客戶應(yīng)收款項(xiàng)-AA款”
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