您好 建筑設計單位 不需要填寫
建筑公司山東分公司,項目在分公司所在地,目前干的回遷樓房,我們無資質(zhì),一般計稅 ,總包公司又分包給我們這個就豐潤公司的,之前問過問題 。老師目前沒有業(yè)務,這個增值稅預交稅款表4 ,里面內(nèi)容不理解,您說我這種情況即便以后發(fā)生業(yè)務用不用填寫這個表格,表格種分支機構預交稅款 ,和這個建筑服務預交稅款 第2-3行,這是什么意思?什么情況下需要填寫這個表格。不理解老師
你好李老師,請教你一個問題,就是我們那個現(xiàn)金日記帳號主要是通過記錄那個現(xiàn)金,就庫存現(xiàn)金的一個支出,或者流入那銀行存款的話就記錄那些,就比如轉(zhuǎn)賬嗎或者是,然后像微信支付啊,支付寶支付這些是屬于哪一應該記錄到哪一類的?記那個記賬里賬戶里面。
你好,我們是建筑設計公司,想問下這個附表的應稅行為扣除額這個第一行(即紅色框那邊)填哪些內(nèi)容呀?
老師,我們公司是建筑行業(yè),因為工地民工流動性比較大,不知道哪些人員何時進,何時出,班組負責人造工資表的時候,比如這個人,當月沒有發(fā)工資,下個月又發(fā)了,隔幾個月發(fā)一次,這樣算個稅的話,累計減除費用應該怎么算呀?
你好,老師,我們是建筑公司總包方,我們是執(zhí)行扣除分包款的余額繳納增值稅的,我想問下,我們7月份的時候有分包款的扣除金額但是沒有銷售收入,我7月份的時候忘記填寫附表三的扣除分包款的明細金額,8月份的稅款所屬期要用到這個扣除分包款的金額,怎么辦?可以直接在9月份申報期本期金額里寫上分包款金額嗎?
老師,我之前給客戶開具的發(fā)票其中某幾項價格錯誤,要求對這幾項價格錯誤的改掉,因為是之前月份,不確定對方有沒有抵扣,抵扣或者未抵扣的情況,能單獨紅沖之前幾個月份這單獨幾個錯誤的嗎
請問以前年度勾選認證的一張加油費進項發(fā)票,入賬的時候入錯了,入成待抵扣進項稅額了,,現(xiàn)在要調(diào)整到今年,需要怎么做分錄呢?
應收賬款,對方發(fā)票已開,錢票一致,賬上應收貸方還掛金額,怎么調(diào)賬
工商年報中工資支總額怎么填寫
初級會計證如何郵寄領取
老師您好,公司是一般納稅人的工業(yè)企業(yè),主要經(jīng)營水泥制品,目前同時談了兩個國營企業(yè)的業(yè)務,其中一家要求開具3%的簡易計稅發(fā)票,另一家只收13%的一般計稅發(fā)票,請問公司應該如何處理?謝謝
請問用13-3期的系數(shù)算完了,現(xiàn)值折到那個時點了?
一般納稅人收到1%的專用發(fā)票可以抵扣嗎
老師,我們是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂供應蔬菜和肉的。昨天我們老板問我利潤點和虧損點。我該從哪里入手?
我是一家企業(yè),企業(yè)廠房被拆遷,取得回遷的房屋補償,那么我這個拆遷收到的房屋補償要交什么稅嗎?
我看書說建筑服務旅游服務這邊需要填寫工資之類的,我們建筑設計這行都不需要填寫的嗎?
這個是有分包扣除 差額征收類的才填寫 您單位有么
分包肯定沒有,差額征收是什么意思呀老師
就是收入減去成本后的差額計稅
老師麻煩問下這個所有公司都有的還是稅務核定的,我們是小規(guī)模納稅人,就是30萬以上交增值稅,不是怎么懂這個哪些公司要差額計稅
這個根據(jù)行業(yè)的 不是每個行業(yè)都可以差額征收的 小規(guī)模納稅人除了疫情期間是30萬開具普通發(fā)票 以上才交增值稅
那我單位應該是不用填那個差額征收的東西吧?
是的?不用填那個差額征收
好的好的謝謝老師謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問