同學(xué)你好 那你就計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出吧
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,屬于查帳征收,我現(xiàn)在做的是外帳,以下附件是真實(shí)發(fā)生的情況,就是錢(qián)都是從對(duì)公帳戶(hù)出,可是沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái)做帳,補(bǔ)也補(bǔ)不了,只有以下單據(jù),這樣子的話(huà)我應(yīng)該怎么做呢?
想咨詢(xún)你點(diǎn)事 我在一個(gè)家具廠(chǎng)上班,這個(gè)月剛來(lái),之前只有流水賬,也沒(méi)用做成本。老板讓把內(nèi)帳補(bǔ)上,還要做成本 他現(xiàn)在的情況是這樣,有一個(gè)一般納稅人的公司,就是這個(gè)家具廠(chǎng),還有賣(mài)場(chǎng)開(kāi)了3個(gè)個(gè)體戶(hù),錢(qián)呢是來(lái)回的用,很多時(shí)候不要票,以前的應(yīng)收應(yīng)付也不清楚,單子也少,材料入庫(kù)出庫(kù)也不完善,我想知道我從哪里下手
老師 這個(gè)月剛來(lái),之前只有流水賬,也沒(méi)用做成本。老板讓把內(nèi)帳補(bǔ)上,還要做成本 他現(xiàn)在的情況是這樣,有一個(gè)一般納稅人的公司,就是這個(gè)家具廠(chǎng),還有賣(mài)場(chǎng)開(kāi)了3個(gè)個(gè)體戶(hù),錢(qián)呢是來(lái)回的用,很多時(shí)候不要票,以前的應(yīng)收應(yīng)付也不清楚,單子也少,材料入庫(kù)出庫(kù)也不完善,我想知道我從哪里下手 之前沒(méi)有建賬做賬 所以才不知道怎么開(kāi)始
老師 ,我們是凍品進(jìn)銷(xiāo)存公司的,公司的外帳就是根據(jù)發(fā)票簡(jiǎn)單的做收入,然后根據(jù)進(jìn)項(xiàng)每個(gè)月全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了,只有內(nèi)賬才會(huì)根據(jù)進(jìn)銷(xiāo)存有入庫(kù)單出庫(kù)單,收款單,真實(shí)的做賬,但是外帳沒(méi)有那些單子,如果人家過(guò)來(lái)查賬發(fā)現(xiàn)我們?nèi)粘9ぷ饔钟写騿螁T啥的,但是賬上卻什么單也沒(méi)有,是不是覺(jué)得很奇怪?一猜就能猜到我們有內(nèi)賬了吧?這樣想不給內(nèi)賬人家看也不行了是吧?
老師現(xiàn)在公司還沒(méi)有經(jīng)營(yíng)就是不懂財(cái)務(wù)規(guī)責(zé),比如銷(xiāo)項(xiàng)是個(gè)人購(gòu)買(mǎi),好多人都沒(méi)有必要正式發(fā)票,這個(gè)時(shí)候是硬塞個(gè)正式發(fā)票跟他還是就一般收據(jù)單就可以,如果是這樣我的帳和稅該怎么辦,這個(gè)問(wèn)題卡死了,如果遇到這種問(wèn)題公司都不曉得怎么做帳和報(bào)稅,還有就是我們進(jìn)貨的地方如果沒(méi)有正式發(fā)票可以跟他進(jìn)嗎,沒(méi)有正式發(fā)票帳怎么做
極地Okkkmmmmolkk
老師,請(qǐng)問(wèn)25年匯算清繳需要先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,我看財(cái)務(wù)報(bào)表所屬期間又是25年1月1日到25年3月31日,那我填報(bào)的報(bào)表應(yīng)該是25年3月的財(cái)報(bào)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)明天是匯算清繳最后一天嗎?
涉稅服務(wù)相關(guān)法律第七章第三次課無(wú)法聽(tīng)回放,都是直接跳轉(zhuǎn)到下一節(jié)課,是什么情況呀?還有涉稅法律實(shí)務(wù)第一課導(dǎo)論也是這樣的
現(xiàn)金流量表編制:為什么用應(yīng)收賬款的期初減去期末?為什么要減去計(jì)提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備
公司實(shí)收資本未實(shí)繳,有利潤(rùn)是否可以分紅?有何風(fēng)險(xiǎn)?
現(xiàn)金流量表編制:銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金,怎么計(jì)算
包工頭開(kāi)發(fā)票開(kāi)建筑服務(wù) 我們給對(duì)公轉(zhuǎn) 沒(méi)問(wèn)題吧
公司稅種如圖所示,需要報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,但是在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候顯示的不能申報(bào),是什么原因?自然人電子稅務(wù)局和自然人電子稅務(wù)局扣繳端有啥區(qū)別?
以前那個(gè)號(hào)碼沒(méi)有用了,現(xiàn)在怎么樣才能綁定現(xiàn)在這個(gè)號(hào)碼
做營(yíng)業(yè)外支出不用發(fā)票可以是吧?稅務(wù)局查到的話(huà)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?現(xiàn)在的問(wèn)題就是好多都是從對(duì)公帳戶(hù)出,但都沒(méi)有發(fā)票回來(lái),不過(guò)我已經(jīng)告訴老板以后不能這樣了。
對(duì)的,但是要交所得稅的
只要是做營(yíng)業(yè)外支出都要交稅嗎?如果現(xiàn)在還是虧損狀態(tài)的話(huà)也是要交嗎?
對(duì)的,要交所得稅,有虧損先彌補(bǔ)虧損就行了
意思是不管你公司現(xiàn)在是虧損還是盈利,只要有營(yíng)業(yè)外支出,都必須要交稅嗎?
盈利的營(yíng)業(yè)外支出要交的,虧損的營(yíng)業(yè)外支出金額先彌補(bǔ)虧損的
就是公司剛成立不久,現(xiàn)在都是虧損狀態(tài)
那就先彌補(bǔ)虧損的
好的,明白了,然后還有買(mǎi)菜10月份總共從基本戶(hù)出了三萬(wàn)多,都沒(méi)有發(fā)票,我也可以直接做營(yíng)業(yè)外支出是嗎
恩,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以了,也可以計(jì)入費(fèi)用然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
匯算清繳的時(shí)候調(diào)增?這個(gè)不會(huì)弄啊老師,那么我現(xiàn)在計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的總共有四萬(wàn)多,這樣沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)吧?錢(qián)都是從對(duì)公帳戶(hù)出然后沒(méi)有發(fā)票
就是納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)增的
我現(xiàn)在計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的總共有四萬(wàn)多,這樣沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)吧?錢(qián)都是從對(duì)公帳戶(hù)出然后沒(méi)有發(fā)票
同學(xué)你好 營(yíng)業(yè)外支出調(diào)增就行了