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你好,想問一下,就是我公司有人報費用101,拿了專票住宿費發(fā)票來報,但是專票300的,他只報101,而且300的住宿費發(fā)票不能抵,我要轉出,如何全額轉出該怎么做賬啊

2020-12-03 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-03 09:24

這個最好是內賬按實際,外賬按發(fā)票做,按實際這個我看事務所那邊查到這樣懷疑發(fā)票真實性,是不是找替票這個? 你非得按發(fā)票報銷話,借xx? 進項稅額? 101*300稅額 /300 這么算出來可以抵扣,

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快賬用戶6837 追問 2020-12-03 19:10

那我應該怎么做分錄啊,借管理費用101,進項稅額發(fā)票金額300/1.06,進項轉出該轉出多少啊

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齊紅老師 解答 2020-12-03 21:10

借管理費用 101 借進項稅額 300/1.06*0.06*101/300 這個對應可以抵扣進項稅額,你要是按實際做話

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齊紅老師 解答 2020-12-03 21:10

不得抵扣你勾選有效稅額,或者是附表2 這個進項稅額轉出,不做賬,

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這個最好是內賬按實際,外賬按發(fā)票做,按實際這個我看事務所那邊查到這樣懷疑發(fā)票真實性,是不是找替票這個? 你非得按發(fā)票報銷話,借xx? 進項稅額? 101*300稅額 /300 這么算出來可以抵扣,
2020-12-03
你好? ? ?拿來的發(fā)票是替票嗎 ?? 怎么有差異金額? ?
2020-12-03
你好 按960做賬 進項也是這個金額對應的 多的轉出來?? 借管理費用 進項轉出?
2021-01-28
同學,你好 你直接勾選不抵扣勾選就可以了,不用做賬
2022-01-17
分開填寫,因為無票部分后面需要納稅調增。
2019-06-21
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