您好,報廢的材料 借 營業(yè)外支出 貸 原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借 營業(yè)外支出 貸 庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 申報的時候,再附表2填列進項轉出金額即可
老師,我公司是生產(chǎn)企業(yè),材料來料很多不良的要報廢,因為不能退回去給供應商的。那我生產(chǎn)領用時候要計入生產(chǎn)成本還是營業(yè)外支出還是管理費用呢?
包裝材料,產(chǎn)品更新造成報廢是管理費用還是營業(yè)外支出?
包裝材料,產(chǎn)品更新造成報廢是管理費用還是營業(yè)外支出?要不要進項轉出?如果要申報表如何填報?
小企業(yè)會計準則下,更正2017年的增值稅申報表做進項稅額轉出,還有調(diào)增成本是今年支付的要如何做賬務處理(包含附加稅和企稅)
原材料盤虧,如果是一般納稅人,在批準處理后進項稅額是要轉出的,然后分錄是借:管理費用/其他應收款/營業(yè)外支出 貸:待處理財產(chǎn)損益,此時管理費用后面跟著的金額是盤虧部分的數(shù)量乘單位成本?轉出的進項稅額,如果是其他兩個情況,應該是計入其他應收款或是營業(yè)外支出時,這個轉出的進項稅額也是要計入這兩個科目的嗎?
老師您好,請問一下培訓費開的專票能抵扣嗎?
這個結轉的有沒有問題
老師,計提員工工資時,個人部分的社保怎么處理?會計分錄怎么做呢?
老師,補提2023年折舊3W,如果放利潤分配了,資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不平, 會不會有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時,收入這一步我咋做 。借應收賬款100,貸:主營業(yè)務收入100(還未開票,)
老師:建筑公司添加家經(jīng)營范圍,鋼結構安裝怎么添加
請問老師:租賃發(fā)票稅率是多少?
老師,500元以下沒有發(fā)票,這個500怎么界定的,有次數(shù)和時間限制嗎
老師,我繳納房產(chǎn)的契稅,錄入了房產(chǎn)稅源信息,稅務局也復核了。但是我發(fā)現(xiàn)合同編號有誤,然后刪除了信息,申報表也作廢了,但是在契稅新增稅源信息里面還有這個數(shù)據(jù)我們要怎么才能讓這些數(shù)據(jù)不存在呀?
老師,比如我自己單位工資申報6000,其他單位給我申報1500,這1500我是先會交稅,匯算清繳的時候他會用1500*12+6000*12=90000的工資看我需要補稅還是退稅是嗎
填非正常損失還是其他
您好,填列在非正常損失