同學(xué)你好 這個(gè)是填寫20萬的
項(xiàng)目已經(jīng)在工程所在地預(yù)繳了20萬,本月開票的增值稅只有10萬元,在本地繳納增值稅時(shí),預(yù)繳增值稅應(yīng)該填20萬還是10萬?
請問老師,第一個(gè)問題比如小規(guī)模異地項(xiàng)目一個(gè)季度收入40萬,本地收入10萬,只要預(yù)交40萬得增值稅吧,剩余10萬申報(bào)增值稅的時(shí)候再繳納,第二個(gè)問題項(xiàng)目地收入20萬,本地收入30萬,也得預(yù)交吧,以為合并超了30萬,這個(gè)也是只預(yù)交20萬,然后申報(bào)增值稅是再繳納剩余30萬的增值稅,還是20+30萬一并在申報(bào)增值稅是繳納到本地
外市B建筑項(xiàng)目為營改增后的項(xiàng)目,采取一般計(jì)稅辦法,當(dāng)月尚未竣工結(jié)算,預(yù)收工程款218萬元,開具企業(yè)自制收據(jù),已向項(xiàng)目所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《增值稅預(yù)繳稅款表》并預(yù)繳增值稅4萬元,取得項(xiàng)目所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的完稅憑證
50萬的異地工程,1號開工,20號結(jié)束,25號開出全額發(fā)票,需要在異地預(yù)繳增值稅嗎?還是在企業(yè)本地申報(bào)增值稅?
這個(gè)月開了跨區(qū)經(jīng)營的發(fā)票40萬已經(jīng)在跨區(qū)經(jīng)營預(yù)交稅款了。然后這個(gè)月想沖紅去年在本地開票的金額20萬元。這個(gè)紅沖的發(fā)票開之后銷售額是20萬了,是不是我這個(gè)月不用繳納增值稅。增值稅是享受小微企業(yè)政策的?我賬上是不是還有在異地預(yù)交40萬增值稅的余額
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細(xì)?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個(gè)體戶可以申請這個(gè)備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
那我下個(gè)月又發(fā)生了110萬的增值稅,這20萬還能抵扣嗎?
可以,你異地預(yù)繳的要如實(shí)填寫的
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝