您好,您需要確定好了,這個(gè)錢到底是屬于什么錢?如果是屬于借款的話,那就用其他應(yīng)付款,如果是屬于投資款的話,那就用實(shí)收資本
老師,法人打到公司賬戶的錢是做實(shí)收資本還是做其他應(yīng)付款?
新辦公司,老板往公戶打款,貸方是做其他應(yīng)付款—XX老板,還是做實(shí)收資本?如果做實(shí)收資本是不是要交印花稅?所以不做實(shí)收資本,做其他應(yīng)付款可以嗎?
老師,法人的錢交的實(shí)收資本,做的其他應(yīng)收款現(xiàn)在公司賬上沒有錢,又借法人的錢做的其他應(yīng)付款,這兩個(gè)科目可以合到一起嗎
做外賬小規(guī)模,法人給公司轉(zhuǎn)錢是掛其他應(yīng)付款還是實(shí)收資本
我們公司的法人是掛職的,真正的老板把錢轉(zhuǎn)給掛職法人,讓法人存公戶做投資款,我內(nèi)賬怎么做呢: 借:其他應(yīng)收款-法人 貸:其他應(yīng)付款-老板 法人把錢存公戶: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本-法人 這樣“其他應(yīng)收款-法人”的賬怎么平呢
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項(xiàng)稅額呢?我覺得不應(yīng)該沖減銷項(xiàng)稅
在編制合并報(bào)表抵銷未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益時(shí),是否涉及將土地增值稅計(jì)入的稅金及附加?
老師,報(bào)表上如果要降低所有者權(quán)益,需要降低哪幾項(xiàng)?
2023年有虧損,2024年預(yù)繳企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)自動(dòng)帶出來了彌補(bǔ)虧損,2024年匯算清繳需要填所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎?
老師 酒店企業(yè)預(yù)付了一年的房租費(fèi)70萬元,房東每個(gè)月給開十萬元發(fā)票,開七個(gè)月,要怎么做賬?
這筆待攤費(fèi)用,怎么理解,第一張入了入營業(yè)務(wù)成本.稅率6%,怎么對應(yīng)的稅額對不上
老師好,這個(gè)錢我們是用來發(fā)工資的,是不是做其他應(yīng)付款更合理點(diǎn)?
您可以問一下老板,這個(gè)錢是否需要還?還有您的注冊資本到位了沒有?
注冊資本沒有到位,法人和另外一個(gè)自然人股東需各自出資百分之五十,但是我看她們的出資認(rèn)繳期限都拉的很長?
那您或者可以記入實(shí)收資本,拉的時(shí)間長,那就一點(diǎn)一點(diǎn)的存進(jìn)去
如果我做其他應(yīng)付款,我們公司在未來的幾年里一直沒有收入,長期掛其他應(yīng)付款有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
最好是不長期掛賬
那如果我做實(shí)收資本,以后發(fā)工資都是動(dòng)用資本金發(fā),是不是很麻煩
這歌資本金是可以正常使用的