你好 和個人發(fā)生業(yè)務(wù)? 500元的收據(jù)可以稅前扣除??
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進項,但是發(fā)票平臺上忘記了認證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會不會好點? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進項轉(zhuǎn)出,會不會有什么影響?而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計抵減的,但是我勾選認證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒有抵扣,申報表也是轉(zhuǎn)出了。可是稅管員打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個竟然對得上,為什么會這樣呢?我要怎么辦?
老師,看到一個老師答疑舉例了一個現(xiàn)金賠付的例子“保險公司幫助W企業(yè)聯(lián)系好修理廠,對出險車輛進行維修,并把應(yīng)付給W企業(yè)的賠償金直接支付修理廠,不可以抵扣進項稅?!蹦切蘩韽S發(fā)票是開給誰呢?開給客戶嗎? 表格里的兩種賠付情形,保險公司的資金最后都是給修理廠,你其實沒法判斷是保險公司聯(lián)系修理廠修車、還是保險公司幫助客戶聯(lián)系修理廠修車。 所以,我可以理解為修理廠發(fā)票開給客戶就是現(xiàn)金賠付,開給保險公司就是實物賠付對嗎? 保險公司兩種賠付方式可能金額是一樣的,但是一個可以抵扣進項稅,一個不能,是因為現(xiàn)金賠付,是給客戶抵扣了進項稅,所以才說保險公司不能抵扣進項稅的對嗎?還是說現(xiàn)金賠付發(fā)票也可能開給保險公司,但是就是不能抵扣,如果這樣,是為什么呢,感覺沒道理?。?/p>
老師:500元以下的零星支出可以抵扣所得稅,您有這樣的原始憑證例子嗎?能拍個照片給我看嗎?什么樣的憑證才能抵扣呢?
請問老師,支付500元以下個人零星支出,如果小攤小販沒有收據(jù),按照以下圖片中項目,商戶寫到一張空白紙上開給我公司,可以作為入賬憑證,抵扣企業(yè)所得稅嗎?
您好老師。我工作中遇到問題了。 我們是一般納稅人,電商零售鞋子。這個月3月份開始有收入了,從視頻號平臺提現(xiàn)了168800元到公司公戶基本戶里,然后又從基本戶轉(zhuǎn)出去168800元到教育機構(gòu),教育機構(gòu)給我們開的168800元的專票(1個點的),這樣也抵扣不了多少錢,我接下來要怎么做,才可以少交稅呀?老師可以給我一個方案嗎?
老師,一般納稅人增值稅申報,是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評估重大錯報風(fēng)險時要考慮相對風(fēng)險的抵消效果,但是評估固有風(fēng)險的時候不考慮
老師,只要是進項發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
公司成立時間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務(wù)拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營運資金沒有在零時點投入,而是在建成之時投入,項目終結(jié)期時候是加上,為什么在計算凈現(xiàn)值時候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
有簽字就可以嗎
這個可以嗎
你好 這個不能稅前扣除 這是有營業(yè)執(zhí)照的要開發(fā)票的 上面說是個人?
能給我看幾個例子嗎
你好 你企業(yè)向個人買了500元東西? 個人沒有發(fā)票收據(jù)可以稅前扣除?
那這個票據(jù)上只有個人的簽字可以嗎
你好 要有簽字? 姓名 電話 這些的?
只要有姓名電話就可以嗎?身份證號不給也可以嗎
你好 最好多寫上 沒有壞處