您好 這樣的話 就只做稅費(fèi)繳納的處理 不調(diào)整賬務(wù)了
老師,現(xiàn)在這個(gè)單位要注銷。未分配利潤有28萬,要交個(gè)稅,別的代賬公司做的。是去年的利潤,如果去年打白條入庫28萬的費(fèi)用,年末匯算清繳繳調(diào)出來交所得稅,是不是這樣賬上利潤就是負(fù)數(shù),不用交個(gè)稅了。所得稅也交了?是不是可以這樣操作
老師,現(xiàn)在這個(gè)單位要注銷。未分配利潤有28萬,要交個(gè)稅,別的代賬公司做的。是去年的利潤,如果去年打白條入庫28萬的費(fèi)用,年末匯算清繳繳調(diào)出來交所得稅,是不是這樣賬上利潤就是負(fù)數(shù),不用交個(gè)稅了。所得稅也交了?是不是可以這樣操作
老師有個(gè)問題,10月份補(bǔ)交了兩萬多去年的所得稅,關(guān)鍵是這個(gè)稅是直接的,賬上找不出可以調(diào)的項(xiàng)目了,稅務(wù)局又要求必須要有利潤,所以就硬交了兩萬多的稅,咋調(diào)賬
鄒老師,接上一個(gè)問題。 “以往年度總共500多萬的虧損,納稅調(diào)增其他的金額=之前沒有彌補(bǔ)完的虧損+預(yù)交所得稅/所得稅稅率 這種情況下彌補(bǔ)虧損就是500多萬,而不是20萬 ”那意思以前500萬的虧損都調(diào)增,以后也不能再彌補(bǔ)了嗎?
老師,我們企業(yè)這個(gè)月本年齡累計(jì)凈利潤是5萬多,這個(gè)月要報(bào)所得稅,本來要交稅的,但是這個(gè)所得稅報(bào)表中有一項(xiàng)是:減:彌補(bǔ)以前年度虧損 就不用交稅了,是這樣嗎?老師
您好,去年貸款利息已做賬,忘記申請發(fā)票了,今年六月份才發(fā)現(xiàn),然后開了普通發(fā)票,需要怎么處理[疑問][疑問][疑問][疑問]
請問我們買腳手架,對方開的是經(jīng)營租賃腳手架,但我們是買的,這樣合理嗎
老師,請問總公司是一般納稅人,分公司可以是小規(guī)模納稅人嗎
老師好, 收到美元,還有附加信息郵費(fèi),國外費(fèi)用,驗(yàn)單費(fèi)之類的,這屬于扣的手續(xù)費(fèi)嗎?
老師您好!我也剛問一下,我有個(gè)農(nóng)機(jī)銷售企業(yè),購入的農(nóng)機(jī)具運(yùn)費(fèi)他說給開的是拖拉機(jī)可以嗎
我們的外部市場人員,和公司無勞動(dòng)關(guān)系,只有業(yè)務(wù)合同,是我們的市場服務(wù)商,他想借10000元,后期用市場提成抵,如果無市場提成,算作我們給他的補(bǔ)貼,這個(gè)可以以借款借給他嗎
公司法人以個(gè)人名義向銀行貸款,銀行可以把錢打到法人私人賬戶嗎
拿到農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票可以抵扣9%,那賬務(wù)處理,借原材料,直接按免稅金額入,還是得再推算不含稅?
一般納稅人,小型微利企業(yè),開30萬咨詢發(fā)票,沒有抵扣,共計(jì)要交多少稅?所有稅
本司國外業(yè)務(wù),幫上游公司代付空運(yùn)費(fèi),開票給上游公司報(bào)銷,能夠開港雜費(fèi)嗎?本司是建筑公司,無空運(yùn)代理業(yè)務(wù)。