對(duì)的,是的。借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
老師我上個(gè)月,專票沖紅信息表開了信息申請(qǐng)表已經(jīng)開啦,但是沒有發(fā)票了就沒有把紅字發(fā)票開出來,今天開已經(jīng)過月了,隔月 了,那我這樣要怎么做賬務(wù)處理呀?
老師,之前月份開的發(fā)票,在經(jīng)過了一個(gè)月之后紅沖了,增值稅已經(jīng)繳納了對(duì)吧,那這張紅沖的發(fā)票,銷項(xiàng)我該怎么入賬呢
1、老師,我們銷售放,8月一張發(fā)票開錯(cuò),未作廢,要開紅字沖紅,對(duì)方未抵扣,我開好后,發(fā)票不用給對(duì)方,我們留著直接9月做賬嗎? 2、做賬改怎樣做? 3、這個(gè)紅字發(fā)票,增加9月的進(jìn)項(xiàng)是不,因?yàn)?月這個(gè)票的增值稅已經(jīng)交了。
老師,上個(gè)月開的專票已經(jīng)申報(bào)繳稅,這個(gè)月紅沖了,直接遞減本月銷售額對(duì)吧,也交過稅了,那這些紅沖的發(fā)票怎樣做賬務(wù)處理,直接做紅字發(fā)票沖減嗎?
老師,4月份把3月份開的銷售發(fā)票紅沖了,供應(yīng)商4月份也把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了,沒有勾選,這種情況,報(bào)4月份增值稅報(bào)表的時(shí)候怎樣填寫?是直接沖減開票金額對(duì)嗎?
老師 您好~咨詢下,手工編制現(xiàn)金流的模板有嗎?因?yàn)楣窘?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也不是很多,財(cái)務(wù)系統(tǒng)不太好用,所以想手工調(diào)一版,稅務(wù)口徑用~
什么情況下企業(yè)不能開出發(fā)票?銀行被凍結(jié)會(huì)有影響嗎?
老師。長(zhǎng)期沒有收入的公司,但是房租跟社保跟工資一直有,長(zhǎng)期有費(fèi)用,沒收入,會(huì)有什么影響
老師好,我公司代收了一筆外匯,是西班牙成都酒會(huì)參展費(fèi)26萬,我公司付給成都展會(huì)這邊22萬,賺取差價(jià)4萬,確認(rèn)收入的話是確認(rèn)多少?填寫增值稅表的話,應(yīng)該填在什么位置?屬于出口免稅范疇嗎
停車費(fèi)定額發(fā)票可以企業(yè)所得稅抵扣嗎?
老師,廣東的工商年檢是哪個(gè)網(wǎng)站呢?
你好老師,70000的是收入,我們是小規(guī)模,會(huì)計(jì)分錄是不是借銀行存款70000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入69306.93 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅693.07
老師,你好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳中23年應(yīng)付暫估調(diào)增了20萬,但是25年5月有5萬發(fā)票回來了,請(qǐng)問24年匯算清繳是要調(diào)減5萬嗎
收到個(gè)人轉(zhuǎn)入的款項(xiàng),開票給個(gè)人的對(duì)應(yīng)的公司可以嗎
匯算清繳時(shí),比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額是6萬,有1萬沒有發(fā)票,那賬載金額我應(yīng)該填6萬,還是5萬呢,因?yàn)闆]有票的1萬會(huì)填在A105000表的第 30列調(diào)增出來