同學(xué)你好 更正申報(bào)就可以了
老師,申報(bào)個(gè)人所得稅,現(xiàn)在已經(jīng)12月份了,然后發(fā)現(xiàn)4月份申報(bào)的沒有扣除五險(xiǎn)一金。這樣子的話,如果現(xiàn)在來更正的話,后面的每個(gè)月的都要全部一起更正,這樣子的話,恐怕數(shù)據(jù)不對(duì)。然后我就想問一下,可不可以就是這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,五險(xiǎn)一金乘2,這樣行不行?
老師,我11月的個(gè)人所得稅已經(jīng)申報(bào)了,然后現(xiàn)在公司收到一筆款,然后臨近年底嘛,都需要錢,所以的話決定把那個(gè)項(xiàng)目款的提成提前發(fā)給員工,這樣的話,我申報(bào)個(gè)人所得稅的話,我能不能更正11月的?然后把后面發(fā)的這一部分給他添加進(jìn)去
老師問下就是我收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后我7月份認(rèn)證了,申報(bào)了,但是現(xiàn)在這張發(fā)票不入賬了,我當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額跟申報(bào)的金額對(duì)不上,這樣的話要更正申報(bào)嗎?
老師,我更正申報(bào)21年的工資,有幾個(gè)人,期中一個(gè)人是4月份有工資后面5-12月都沒有工資,我就在4月份填金額,5-12月填0就行了吧?還有一個(gè)員工4月份沒有,5月份增加人員,4月份可要體現(xiàn)這個(gè)員工0申報(bào),因?yàn)檫@幾個(gè)全部是新增加的,要去稅務(wù)局一次更正申報(bào),沒法減員的?
保安行業(yè)的話,就是那個(gè)人員會(huì)比較多,然后的話就是每年申報(bào)那個(gè)殘保金的時(shí)候,都是按那個(gè)實(shí)際的人數(shù)和工資去申報(bào)的,這樣子如果說是按按實(shí)際申報(bào)的話,每年都會(huì)交大幾十萬,然后我們這里的話。就是每年申報(bào)的時(shí)候可能就會(huì),少報(bào)一些人員,或者說工資,然后就是有點(diǎn)不真實(shí),就是針對(duì)這一塊的話,如何去做一下稅籌?就除了一些給的政策和那個(gè)安排殘疾人就業(yè)之外,還有沒有其他更好的方法
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
老師,更正了5月的,那之后每個(gè)月的都要更正是不是
那這樣會(huì)不會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤
你直接按照扣除之后的申報(bào)就行了,你不更正也行,他們匯算清繳的時(shí)候還可以調(diào)整
按照扣除之后的申報(bào),累計(jì)收入也會(huì)逐月跟著變化阿
你之前的就不用改了,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整
好的,好的
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝