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老師,我去新公司剛入職的,然后前面內(nèi)賬會計數(shù)據(jù)交接時候也說不對,這個我剛接手怎么整理

2020-12-01 22:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-01 22:29

內(nèi)賬建議你可以之前的不做了 盤點現(xiàn)有的余額做期初 然后正常做這個月的業(yè)務

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快賬用戶7736 追問 2020-12-01 22:31

因為老板現(xiàn)在也搞不清楚應收應付數(shù)據(jù),我接收現(xiàn)在的期初余額也不對的,老師這個怎么要從哪里入手好點呀

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齊紅老師 解答 2020-12-01 22:43

重新盤點 你可以看下你的存貨 固定資產(chǎn)對吧

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內(nèi)賬建議你可以之前的不做了 盤點現(xiàn)有的余額做期初 然后正常做這個月的業(yè)務
2020-12-01
您好,您把事情反映給領導
2021-03-16
你好,你們之前就是開始營業(yè)了嗎?是從什么時候的?如果是以前年度就開始了,你應該盤點現(xiàn)有的余額來做期初 然后一到三月份發(fā)生的業(yè)務都做到三月份,就把之前的原始憑證找出來,都做到三月份里面。
2023-04-03
您好,他們有沒有在稅務開戶呀,一年沒報稅這個公司都異常了,有沒有開過發(fā)票呀。沒有賬怎么匯繳呀,他們是不是有外賬是代賬公司做的
2024-02-25
您好,直接價稅合計計入不合適的,內(nèi)賬是最真實的業(yè)務體現(xiàn),把增值稅都算進去利潤表就失真的,增大了13%
2025-03-30
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